自行采集印花税,税源采集及申报 https://www.sohu.com/a/571971923_121123770
老师,我想问一下,我们小规模企业成立的时候,有的企业核税有印花税,有的没有,没有印花税的企业我一直没有申报这个税种,这个有没有关系?
老师,没有核定印花税种需要交印花税吗?是所有合同都缴纳印花税吗?假如不签订合同是不是就不用交印花税呢?我们生产出口外销合同是我们自己做的没有双方盖章的,客户下单都是没有签合同的,这种情况需要交印花税吗?
老师 我们核定的税种没有印花税 但是我们每个月都有购进 销售合同 这种需要交印花税不
老师你看下,我们是汽车销售公司,这个印花税要采集都是要合同关联的,我们没有啊!咋交印花税,税费核定也没有的。
老师好,过户二手车辆,需要交印花税,我们企业没有核下这个税种怎么办!我看了下印花税核下的只有租赁合同印花税
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
这个网址是干嘛的
就是采集税源的步骤
卖二手车,过户二手车这属于买卖合同是吗
是的,那个是属于买卖合同
二手车出售,就是要缴纳印花税是吧
是的,需要交印花税的。出售给个人不需要