一般不建议在出口退税自检提示进项发票查不到电子信息的情况下就先提交申报,以下是一些原因和建议的处理方式: 不建议先提交申报的原因: 1.审核风险和问题积压:如果提交了申报,税务机关在后续审核中也会因为发票无电子信息而无法正常审核通过,这样不仅没有加快退税进度,反而使问题积压在税务机关审核环节,后续可能还需要补充资料、重新解释等,拉长整个流程。 2.可能被退回:税务机关很可能会退回申报资料要求补充完整信息后再申报,这期间耽误的时间可能比等待发票电子信息出现的时间更长。 3.影响企业信用和管理:如果企业频繁提交不完整或不准确申报资料,可能影响税务机关对企业的纳税信用评价以及后续管理的信任度等。 建议处理方式: 1.先确认勾选流程:周六刚勾选上,确认是否完成了所有的勾选确认步骤(包括在增值税综合服务平台等上的操作是否完整无误、是否确认提交等 ),有时候操作流程不完整也可能导致信息暂未传递。 2.联系税务机关:咨询税务机关在周六勾选的发票信息一般多长时间可以在出口退税系统中出现电子信息,以便合理估计等待时间。了解如果长时间(如超出正常时间范围)未出现电子信息,是否有其他的快速通道或临时解决办法。 3.检查发票状态:再次核对进项发票本身的信息(发票代码、号码等)确保和勾选以及申报录入的完全一致。查看发票是否已经被认证成功(可在增值税发票综合服务平台查看认证状态等)。

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您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
请问老师,今天是本月报税的最后一天,我申报了出口退税,数据自检通过了,申报后在审核阶段,然后发现有一张进项票金额填错了,然后我提交了企业撤回申请,显示一直在审核中,请问这种情况下,我能否撤销前面的退税申报,重新修改进项数据再生成申报呢?
老师好,出口退税自检提示进项发票查不到电子信息,周六刚勾选上的,这种情况能先提交申报吗?还是说,必须等自检没问题后再提交啊今天下通知让提交申报了
您好!老师 公司企业所得税产生预警,但是对了下数据问题一:为什么和真实开票数据对不上,比这个数据多呢? 问题二:我们计划12月申报企业所得税的时候更正,可以吗? 问题三:电子税务局的自查反馈怎么写呢? 因为是财务交接问题,现在问题已解决,等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票9份,发票金额1,499,212.32元,详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。
请问老师,我是农业服务公司,卖农药,化肥,种子,增值税率是零吗
想咨询下:个税系统怎么设置,才可以不扣除上个月的5000,但是不影响之前累计10个月的扣除。目前系统选项不扣除,就1-11月都不扣除了。
房地产小规模公司两个股东名下挂应收账款,股东A有17200元,股东B有13000元。确认都拿不回发票。他们的工资每个月计提5000元,目前都还没有发放。12月份我要怎么做,才能帮他们平掉应收账款。
老师我们公司是销售方,小规模纳税人。怎么做分录
老师 我们有一个公司确实是长期无经营 但是我们还不想注销 每次都是0申报 会有什么风险
老师,公司支付诉讼费怎么写分录
请问老师城镇土地使用税计税依据是什么
老师供应商之前一直现金交易的,现在要对方把之前交易的都开普票,会不会有税务风险
老师,请问工资中代收代付的保险费个人部分,在做分录时是在计提工资的时候就体现还是在实际支付时体现?请帮我看看哪个分录是对的。①计提时借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬900,贷其他应付款100。发放时借应付职工薪酬900,借其他应付款100,贷银行存款1000 ②计提时借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬1000。发放时借应付职工薪酬1000,贷:其他应付款100,银行存款900。借其他应付款100,贷银存100
老师,建筑公司,车子加油费,修理费的进项税额能抵扣吗?