一般不建议在出口退税自检提示进项发票查不到电子信息的情况下就先提交申报,以下是一些原因和建议的处理方式: 不建议先提交申报的原因: 1.审核风险和问题积压:如果提交了申报,税务机关在后续审核中也会因为发票无电子信息而无法正常审核通过,这样不仅没有加快退税进度,反而使问题积压在税务机关审核环节,后续可能还需要补充资料、重新解释等,拉长整个流程。 2.可能被退回:税务机关很可能会退回申报资料要求补充完整信息后再申报,这期间耽误的时间可能比等待发票电子信息出现的时间更长。 3.影响企业信用和管理:如果企业频繁提交不完整或不准确申报资料,可能影响税务机关对企业的纳税信用评价以及后续管理的信任度等。 建议处理方式: 1.先确认勾选流程:周六刚勾选上,确认是否完成了所有的勾选确认步骤(包括在增值税综合服务平台等上的操作是否完整无误、是否确认提交等 ),有时候操作流程不完整也可能导致信息暂未传递。 2.联系税务机关:咨询税务机关在周六勾选的发票信息一般多长时间可以在出口退税系统中出现电子信息,以便合理估计等待时间。了解如果长时间(如超出正常时间范围)未出现电子信息,是否有其他的快速通道或临时解决办法。 3.检查发票状态:再次核对进项发票本身的信息(发票代码、号码等)确保和勾选以及申报录入的完全一致。查看发票是否已经被认证成功(可在增值税发票综合服务平台查看认证状态等)。

请问老师,今天是本月报税的最后一天,我申报了出口退税,数据自检通过了,申报后在审核阶段,然后发现有一张进项票金额填错了,然后我提交了企业撤回申请,显示一直在审核中,请问这种情况下,我能否撤销前面的退税申报,重新修改进项数据再生成申报呢?
老师好,出口退税自检提示进项发票查不到电子信息,周六刚勾选上的,这种情况能先提交申报吗?还是说,必须等自检没问题后再提交啊今天下通知让提交申报了
您好!老师 公司企业所得税产生预警,但是对了下数据问题一:为什么和真实开票数据对不上,比这个数据多呢? 问题二:我们计划12月申报企业所得税的时候更正,可以吗? 问题三:电子税务局的自查反馈怎么写呢? 因为是财务交接问题,现在问题已解决,等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票9份,发票金额1,499,212.32元,详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。
您好老师,我想问一下出口退税申报时,报关单配单时可以选到进项发票,但是数据自检时提示申报的发票无电子信息,应不予受理,这是怎么回事啊?是因为对方还没有申报增值税的原因吗?和这个有关系吗?
我们今天遇到税务来检查了,说我们申请发票提额太高了,不过她们来检查都没出示工作证,我们也热情的招待了也给我们的收入证据给看了,态度也很好,后来走的时候又叫我们发什么工资表,银行流水,还有什么取得收入的证明材料,说我们主营业务成本高,没有取得劳务发票,也不见申报个税,想问一下,就是我们每个月都开票,都交增值税,还有申报个税,这个税务局专管员难道系统没有显示我们已经申报个税了吗,我们老板说问+微信的专管员叫什么名字,她们也不肯说,那我们老板说,叫发资料,连名字都不肯告诉我们的话就先不发,等他们下达税务通知再发,这样处理得当吗
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,