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老师 公司内帐 没有设置应交税费 进项+销项 现在有个业务 公司付款给平台 平台转款给收款方 平台给我们公司提供专票 我们用于抵扣 现在问题来了 这个进项税款 没有合适的科目入账 如果不入账分录不平

2024-08-12 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-12 16:26

你好,做内账的话就直接驾驶,合计做账就行

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齐红老师 解答 2024-08-12 16:26

不需要单独体现应交税费这个科目

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快账用户5453 追问 2024-08-12 16:38

内帐需要反应提成真实金额 实际支付金额与真实提成金额之间的差额 就是进项税额 所以要分开

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齐红老师 解答 2024-08-12 16:39

那你如果需要分开的话,就需要和外账一样做了

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快账用户5453 追问 2024-08-12 16:43

目前是把这个金额直接单独寄在应缴税费 进项。 未来如果有数据统计的需求可以直接取进项税额这个明细账里面的金额,这就是通过平台支付费用涉及到的可以进行抵扣的税金金额 老师,这样子操作可以吗?

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齐红老师 解答 2024-08-12 16:46

没问题,可以这么操作的

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你好,做内账的话就直接驾驶,合计做账就行
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2024-06-21
你好   你们这个  是谁开票给客户的?    
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2025-01-11
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