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老师好,我们公司跟一个节税平台合作,给平台打款2万,平台也给我们开了2万的专票,我们认证了,也抵税了!这个平台是给灵活用工的人员结算工资用的,上面的两万没结算完,还有50在上面没动,但是平台被税务查,封掉了。平台让我给他开红字发票50。对于我们公司来说不合理吧!毕竟现在钱转不出来了,而且我们当初是给这个平台打款2万,也收到了2万专票的

2022-06-27 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-27 09:37

你好;  你们为什么要开 50万发票回去 ; 这个不合理的 ;    你们这个 实际业务发生的是50万还是2万的?   

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快账用户7343 追问 2022-06-27 09:39

是50元,我们是需要把2万预存到这个平台,然后平台给我们开的专票。然后我们公司需要给个人结算的时候,就从这个预存款里一点点消耗,最后剩50元没用呢!平台被查了!所以里面的50也结算不出来。他们还让我们公司给他们做发票红冲~

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齐红老师 解答 2022-06-27 09:41

 你好      意思是本身是2万的支付款 ;  实际只发生了 19950  ;  对方 还有50元要退给你 ;  对方开的专票 ; 你认证了。 那你开红字信息表50元; 对方红冲50元发票给你做账   

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快账用户7343 追问 2022-06-27 09:42

是这个意思,但是这50退不了的,因为平台被封了!钱冻结了!这种情况下还让我们公司开红字,我觉得不合理

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齐红老师 解答 2022-06-27 09:45

你好 ; 那就得让对方退款; 私下给你退都可以 ;不一定非得公户退; 不退款 你就不红冲  

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你好;  你们为什么要开 50万发票回去 ; 这个不合理的 ;    你们这个 实际业务发生的是50万还是2万的?   
2022-06-27
学员,您好。 如果遇到税务稽查,转账记录跟工资薪金对应不起来是存在税务风险的。为避免风险,建议规范处理。
2023-12-13
步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
你好,如果不是真实业务,属于虚开发票,有些风险。
2024-12-20
同学你好 1.对的 2.挂靠的也得做成你们自己的项目然后挂靠方给你开发票你做成本
2022-11-08
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