你好,不需要包括1000元

老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
单位23年度有一笔无形资产的调整额,该金额为2022年无形资产摊销金额,调整分录如下 贷:无形资产(红字)1000 贷:累计摊销 1000 问:企业汇算清缴的时候这一部分的无形资产摊销金额需要调增吗?
2022年度无形资产摊销分录为: 借:管理费用1000 贷:无形资产1000 2023年调整无形资产分录如下: 贷:无形资产1000(红字冲) 贷:累计摊销1000 2022年汇算清缴表A105080中第2列本年折旧摊销额为1000元,第3列累计折旧摊销额为1000元,第5列税收折旧摊销额为1000元,假设2023年该无形资产摊销2000元,那么请问A105080表中第2列、第3列和第5列如何填写金额?
2022年度无形资产摊销分录为: 借:管理费用1000 贷:无形资产1000 2023年调整无形资产分录如下: 贷:无形资产1000(红字冲) 贷:累计摊销1000 2022年汇算清缴表A105080中第2列本年折旧摊销额为1000元,第3列累计折旧摊销额为1000元,第5列税收折旧摊销额为1000元,假设2023年该无形资产摊销2000元,那么请问A105080表中第2列、第3列和第5列如何填写金额?
2023年度有一笔调整的无形资产摊销额 贷:无形资产1000(红字) 贷:累计摊销(蓝字) 那么我在申报2023汇算清缴的时候,A105080这张表的第2列本年折旧摊销额中需要包括这个1000元吗?第5列税收折旧摊销额金额呢?
老师,只有发票号码可以查出发票?
已代扣代收,未按规定解缴扣了24分,但是我们企业是对境外支付,所有的代扣代缴税款都是企业自己垫付的,并没有从付款的款项中扣掉,这个还能复评回扣分吗
老师好,请问公司租个人的车辆,个人给公司开什么发票,税率是多少?
老师,汇算清缴我银行利息100万,汇算要调整吗?只有回单没有发票
老师,excel从一个表格复制到另一个表格,怎么一模一样的复制过去。直接复制行高和列宽怎么保持不变
应收客户货款,诉讼一直未执行到款,现在需要平账怎么账务处理?
老师 A公司支付给B公司居间服务费50万,由B公司法人代收款,A公司直接打款给了B公司法人。之后该法人又把款支付给了B公司,这个支付时法人个人网银转账给B公司摘要写什么合适。站在B公司角度考虑
跨境电商,中国主体虾皮店铺的收入,没有开发票,如果如实申报的话,增值税特别高,现实中可以怎么处理的?
老师,您好,我们企业是驾培行业,企业是小规模企业,公司招收学员主要是以教练招收学员为主,教练挂靠公司,我们公司是收取一个学员一定的管理 费,但为了管理,公司要求教练要把学员的培训费支付一部分到公司,学员合格以后会把这个培训费发给教练,我要把这个培训费支付给教练要怎么做帐呢?培训费是从公帐支付
一般纳税人,个税返还1.78元,当月只有这笔收入,申报增值税申报,并没有产生税金,那会计分录怎么做账
老师可以具体讲一下吗? 专管员老师让我在第2列加上这个1000,她说因为是账载金额,然后第5列税收折扣摊销填写剔除1000的数据,这样一来就要涉及调增了
如果无形资产摊销记入费用了 就和纳税调整有关系 那是你那个为什么没记入费用
是的老师 俺没有计入费用 到时候给她battle一下
你累计摊销增多了,正常情况下A105080这张表的第2列本年折旧摊销额中需要包括这个1000元