你好,如果上游当月能给你们开来发票,没有风险
老师一般纳税人的进项库存发票11月份上游才给我们开的 我们这个月可以给下游开11月份上游给我们开的发票吗?
是不是收到上游发票了,我们再开给下游呢?
老师 好,我们公司从个人那边采购了一批货物,但是个人给我们开不了票,我们应该怎么入账啊,现在这批货我们卖给下游了,也给下游开票了
老师,我们是一般纳税人,现在下游公司需要让开票,然后我们得上游是小规模公司,他们一个季度才能开出300000发票,说一个季度一个季度给我们开,我们全额交税,能先给我们下游公司把票开了吗,先暂估入库
请教一下,上游给我们发货了,我们卖给下游了,我们先开给下游了,上游过两天开给我们,或者月底前肯定能开给我们,这种我们先开发票有什么风险
老师我购进红酒100瓶,单价160元每瓶,销售方赠送10瓶,共销售90瓶,月末结转成本分别的会计分录 另外库管入进销存系统,数量是106瓶,进价是150.94 主要是对数量和金额有疑问
老师,公司有三家公司,是夫妻企业,员工工资分摊在这三家公司,违法吗,社保只交一家
老师,用财务软件记账,是不是不用单独录结转的凭证,点结账软件会自动结转吗 还是手动录入结转损益的凭证 再点结账
现在个税扣除方式,100%还是50%,一个纳税年度内能更改吗
个体工商户可以开专票吗
老师晚上好,请问下,公司材料暂估入库,次月发票回来发现数据有误,但已经入成本了,有没有什么方法简便的,差额怎么账务处理比较好呢?感谢
老师,请问公司里面做的工资,有些员工是没有真正上班的,请问做的这些工资算违法吗
老师,请问公司跟个人合作,个人介绍业务跟公司签订合同,中间拿的提成开技术服务费合法吗
老师你好!上海这边社保新基数出来了,与前面基数有差额,7~8月应该怎么补?
老师,食品公司,进项都是普票,可以给客户开普票吗?这是经营范围,有限公司
可以确定当月可以开过来
请教老师,如果就是我们为了得到下游资金先开票,然后再进货这种,也是当月,这样不可行是吗
必须有真实业务才可以开票
确实是真实的业务,但是也确实是资金周转不开
你好,你最好把出库日期改为发票日期及以后
好的,出入库的日期都要把时间安排清楚
你好,你最好把出库日期改为发票日期及以前
就是主要核心就是货物先出库才开发票是这样吧,然后进货呢,不需要注意什么是吧,即便是进项发票晚于销项发票,影响不大吧
是的,你理解的是正确的
进项晚于销项也没事,但是你入库日期要要早于出库日期
好的,明白了,基本的逻辑关系能明白
好的,祝你工作顺利