你好,同学,是这样申报的
老板每个月有发公司,申报了个税,有和人开了一个合伙企业,需要申报个人生产经营所得,填写资料问有没有综合申报,这样的情况填是还是不是呢
老师,律所合伙制企业,个人所得税,经营所得,纳税期限显示的是按季申报,但是并没有提示我要申报,我要在哪申报啊,我也没查到前两个季度的申报记录
老师请问,普通合伙企业的两个合伙人,平时每个月申报综合所得的时候用申报吗?还是只是季度申报经营所得的时候申报就可以呢
老师,请问一下,合伙企业合伙人都是公司需要申报经营所得个人所得税汇算清缴申报吗,这个申报时间是什么时候申报呢
老师,新办合伙企业,合伙人不领工资,但是申报经营所得个税提示需要现在代缴代扣进行人员采集报送,那完成人员采集后是不是存在每个月都得给申报综合所得个税申报?零申报吗
老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%,然后等到我10月份申报企业所得税的时候,比如挣了1万块钱,我提前预缴啦0.2%,那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗
老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗?
老师,8月份现金流量表,期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年金额对不上,需要怎么调整吗,7月份的是可以对得上的
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 然后我问系统公司,系统没有自动关账功能,老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作,也要1个多小时,不可能让我下班时间去结账吧
你好老师,有一笔发票两年前开的专票1.5万,应收款坏账了,这个专票对方早抵扣认证了,我这边冲红可以吗?需要对方配合确认吗
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
那底下提示:经营所得预缴申报情况0/1不用管吧,就按平时的公司工资薪金正常做综合所得申报就好了,对吗
这个不用管的,同学的
好的,那就按公司的那样正常申报了
是的,正常申报就可以的