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请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到,供应商就是不开发票,采购时预付账款含税价500,销售客户含税价900,客户需要发票,财务打算先开发票,该如何写会计分录呢?

2024-08-13 07:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-13 07:28

您好,我知道您的困惑,我们开票后有收入,但没有成本结转,暂估嘛,金额是确定的,只是供应商的发票没有来, 借:库存商品 贷:应付账款 (发票来后冲回这个分录,再按发票做分录 借:库存商品 进项税 贷:应付账款 ) 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户6757 追问 2024-08-13 07:41

是预付账款不是应付,请问是写含税价格吗?进货发票大概率不会来了,那是冲不了了,该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-08-13 07:44

您好,支付时您用的预付账款现在就用预付哦 发票来不了就是含 税金额暂估, 以后不来发票就在年度汇缴的纳税调增,就是无票费用 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)

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快账用户6757 追问 2024-08-13 08:42

那预付账款后面需要带暂估吗?

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快账用户6757 追问 2024-08-13 08:44

万一汇算清缴之前来了发票,又该怎么冲呢?

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齐红老师 解答 2024-08-13 08:48

您好,1.我们本期就销售了,预付后就跟一个暂估分录 2.汇算清缴之前来了发票就是冲回的来暂估,再按发票做分录

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快账用户6757 追问 2024-08-13 12:39

大概率是发票不会来了,那我结转成本还是含税500吗?

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齐红老师 解答 2024-08-13 12:40

您好,是的,就按含 税500结转,汇缴时调增就可以了

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您好,我知道您的困惑,我们开票后有收入,但没有成本结转,暂估嘛,金额是确定的,只是供应商的发票没有来, 借:库存商品 贷:应付账款 (发票来后冲回这个分录,再按发票做分录 借:库存商品 进项税 贷:应付账款 ) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-08-13
您的会计分录大体正确,但有个小细节需调整。预估入库时,借方科目应为“在途物资”而非“预付账款暂估”。其他步骤无误,建议修改后如下: 借:在途物资 500 贷:预付账款 500 销售时: 借:银行存款 900 贷:主营业务收入 796.46 应交税费-应交增值税(销项)103.54 成本结转: 借:主营业务成本 500 贷:在途物资 500 次年汇算清缴时,若仍未收到发票,需进行相应调整。
2024-09-01
你好,你的分录不完全正确
2024-09-01
您好 请问对方给您单位开具专票还是普通发票 您单位是一般纳税人吗
2024-08-13
您好,对的,然后最后的话,这个500没有票,汇算的时候调增,就可以的
2024-09-01
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