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收到XXX单位300万,收到后去银行贴现,利息15575元,剩余的到账银行账上,在银行账上2984425元还给Xxx公司。这个整套怎么做账可以详细点吗?那还回去利息不是最不平

2024-08-13 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-13 10:08

借应收票据300万,贷其他应收款, 借银行存款2984425, 其他应收款1557无 贷应收票去300万, 借其他应收款2984425,贷银行存款。

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快账用户8446 追问 2024-08-13 10:09

利息你怎么做的不明白

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齐红老师 解答 2024-08-13 10:10

利息你们单位没有承担,做不了财务费用。如果你做了财务费用,你也得红冲,不是吗?直接冲其他应收款就行。不是你们单位承担的,你是代收代付。

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快账用户8446 追问 2024-08-13 10:11

那不是其他应收款我做在谁的名下

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齐红老师 解答 2024-08-13 10:13

你好,你收到谁的票据二级科目写谁

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快账用户8446 追问 2024-08-13 10:48

哦好的嗯

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齐红老师 解答 2024-08-13 10:51

不用客气,工作愉快

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借应收票据300万,贷其他应收款, 借银行存款2984425, 其他应收款1557无 贷应收票去300万, 借其他应收款2984425,贷银行存款。
2024-08-13
以下是相关账务处理的步骤及会计分录: 1. 收到电子承兑时: 借:应收票据 3,000,000 贷:应收账款/其他应付款等(具体科目根据业务情况而定) 3,000,000 2. 去银行贴现时: 借:银行存款 2,984,475 财务费用 - 贴现利息 15,575 贷:应收票据 3,000,000 3. 将剩余款项打回 XX 单位时: 借:应收账款/其他应付款等(具体科目应与第 1 步中贷方科目一致) 2,984,475 贷:银行存款 2,984,475 这里的“应收账款/其他应付款等”科目具体使用哪个,需要根据该电子承兑的来源和业务实质来确定。例如,如果这 300 万电子承兑是 XX 单位之前欠你们的货款,那么最初收到时贷方就是“应收账款”;如果不是这种欠款关系,可能会涉及其他科目。同时,贴现利息 15,575 元应计入“财务费用”科目。
2024-08-23
 你好;     利息发票 你们会先支付出去 ;然后 在反还给你们;  会红冲利息发票吗   
2022-08-17
你好 借长期借款 贷银行存款
2023-07-16
错账更正后156,100-100=156000 银行对账单没有变化,您这是做账做错了,跟银行对账单没有啥关系
2019-12-07
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