您好,不去调整了,我们调整是如果要补税还有滞纳金的,成本结转掉了,那咱接手后成本就少了,这样也好,体现在数字上就是经营越来越好了
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师,请问下接手之前的账务,结转销售成本全是不对应销售产品乱结转的!现在根据收到的进项发票和销售发票对应出来的库存与系统的库存就对应不上,现在怎么能调整正确,还避免了风险呢?
老师,我们有9万元的货物进项一直没有发票回来,现在已经销售了,我做了正常的货物销售成本结转。老板已经确定没有发票回来了,请问我需要把这个成本转入营业外支出吗?还是分录不变,到时候所得税调增就行
老师,我们是销售行业,但是外账没有进销存的,就只是根据采购发票随机结转的成本,然后就银行账,然后做点费用就没有了,这样年度汇算清缴,我们需要调账吗?好像这样也没什么好调的啊,最多把一些无票费用调增,其他的没什么可调整了吧?
老师,请问,我们新公司成立之后第一个月做账,只有银行流水和买材料的进项发票,没有费用发票,也没有销项发票,本年利润结转没有可结的,那做完银行流水和进项发票的凭证之后就可以直接结账了吗
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
后面的话是不是不能这么操作了?
您好,是的,收入和成本是匹配的,以前财务不专业,瞎做的
老师,那本年度还有一张发票没有进项就把发票开出去了,是不是得把进项票追回来,或者放着也不管
您 好,我们不是商贸企业,要严格到买什么卖什么,咱这个就是有收入没 有成本的了,利润多了, 您说这个是款付了,供应商没有开发票给我们还是什么情况呀
没有,就是有的明细开销售发票了,但没有对应的进项明细进来,当月全部开的服务费的发票,这样可以吗
不是商贸企业,后期是不是可以这么操作呢
您好,可以的哦,咱是服务,如果商贸不合适,没买来就没有可卖的
老师,意思是不是后期开销售发票的话没有对应的进项也可以开对吗?只要能找到成本票就可以
您好,是的,我们收入对应是哪些真实的成本,就算供应商没有来发票,我们也要先暂估,不要在季度多交所得税了, 发票在年度汇缴前收到就可以
谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~