上个季度报税多报了4000元,可以更正申报。 具体的操作方法如下: 企业所得税季报预缴纳税申报表填写错误,若在申报期范围内报错且未清缴税款,可以重新申报;若过了申报期才发现有误,且已清缴税款,则需要携带税务登记证、经办人身份证明、盖有公章的正确的企业所得税纳税申报表到税局前台申请重报。 如果更正申报后有多缴的税费,可以申请退税。退税的具体操作流程可能因地区而异,一般来说可以参考以下步骤(以电子税务局操作为例): 1.登录电子税务系统,找到退抵税费申请(误收多缴),路径一般为“我要办税—一般退(抵)税管理—退抵税费申请(误收多缴)”; 2.在退抵税费申请(误收多缴)节点,根据系统提示填写相关信息,提交申请表; 3.可通过“我要查看”—点击“办税进度及结果信息查询”—选择相应时间—点击“查询”,查看办税进度。

你好,印花税申报错了 更正申报后,多缴的0.8元可以不申请退税吗
老师,申报税务上传了季度报表,可以更正前4年的数据吗?
二季度多交了税费,更正申报后,收到退回的税费怎么做账呢
上个季度税务局给报的税,金额填错了,可以更正申报吗
老师,上个季度报税多报了4000元,可以更正申报吗?更正后税费怎么退
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写