你好,用一个科目就可以
老师,请问:老板直接支付的设备预付款,账没从公司过,怎么分录?我不知道对不对,请老师帮我看一下。购买时,借:预付账款,贷:其他应付款。借:在途物资,贷:预付账款。(可以一张凭证录吗)收货时,借:固定资产,贷:在途物资。转为投资时,借:其他应付款,贷:实收资本。若是归还老板钱怎么录呢?还有购买时可不可以直接借:固定资产,贷:其他应付款?
老师,有一笔这样的款:以前年度从公户上打了一笔款给老板,记的是老板的其他应收款,老板将这笔钱借给了别人(对方账户不清楚是公还是私户),现在是人家还款了,是直接公对公转过来的,请问这个款可以冲老板的其他应收款吗
老师我想问一下调账的时候,有很多人款项未收回来,有的人还款还多了这部分可以调到未收款哪里吗,就是借其他应收贷其他应收这样可以吗
老师,我公司注册资金一千万,实收资本0,其他应付款挂了800多万老板的借款,如何能转成实收资本?我可以自己转吗?还是需要事务所验资?
老板个人名义借的贷款,然后找个人借钱周转换了贷款,新的贷款批下来是进公司的账的,就直接走公账支付了个人的那笔借款,账上挂个人的其他应收不好看,现在想把老板借进来的钱还给她,由她自己再还给个人,个人把公司的代还的那部分钱换回来,这样是不是就不用写委托协议了,更清爽一些
我们厂房里面购买设备,机器那些,都打给了一家公司的,然后这家公司再在其他地方去买给我们,钱付了,很多设备也到了,但是还没有开票,这种我怎么入账呢?要不要先录资产卡片呢?
老师你好!资产负债表中,应收账款金额是500多万,怎么操作让金额少一点
老师,税务整改的模板格的模板表格有吗?,有的话可以发一下吗?
老师好!2022年公司购的小车原值12万,当时计提折旧是按原值计提,并未算出净残值,2022年-2024年多计提了折旧5000元左右,请问老师现在应该怎么冲减调整,分录应该怎么做。
差旅费津贴和误餐补助需要申报个税吗
请问老师,老板拿公司刷卡机给别人刷钱到公户,怎么做会计分录?
老师:企业所得税季度申报时:需要报“已计入成本费用的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”是个税申报系统截止到9月份的年累计数吗?
你好老师,小规模纳税人,由于上个月开错发票,服务开成货物了,红冲跨月了,9月红冲的,这次申报增值税说是有退税,我提交了先抵后退的流程,说是直接可以抵这次的税款,我那天申报完一直没缴纳税款,等的这个流程办结了再缴,但是现在我看见税款还是没变过来,怎么回事?
一个企业2024年12月份所属期申报了一笔38万元的增值税未开票销售额,然后在2025年8月所属期的时候,补开了发票。但是8月所属期忘记申报了这一笔负数未开发票销售额,9月收入期时候才想起来(也是不想8月份退税),把这一笔复数销售额申报到9月收所属期,这种情况合规吗?
一般纳税人现在实际缴纳的附加税比例是多少
老师,是挂其他应收款好还是其他应付款好呢 ?
这个没有区别,两个都可以的
好的,但是平时如果她应该是要还款的,但是她备注了借款,我也是按备注借款来做摘要吗 ?
对,你按照被收款往来款就可以
备注:往来款?
对,这个备注往来款就行了