你好,只能按照发票的税额来抵扣。

老师,早上好!请问一下,我们是一般纳税人,我们一个客户要我们给他开具3个点的普票,我们只能开13个点的普票或者专票吧,就算开普票也是13个点,和专票一样计入销项税额的,对不
老师,我们是4S店个人给我们做验车上牌服务,对方前几个月给我们开的劳务费,我们需要交个税,那让对方给我们开代理服务费是否可以,代理服务发票我们还用给报个税吗,或者还有其他的好办法,请老师指点一下
老师,我们是小规模,对方是一般纳税人,是不是我可以开3个点或者1个点的征收率的专票,他们抵扣用
一般纳税人建筑公司,我们接的项目开票(建筑服务*工程服务)9个点专票,转包出去对方也给我们开9个点,这样可以吗
老师,我们公司展厅重新装修,一般纳税人装修公司开了6个点的现代服务*展厅装修 专票给我们,这个是否可以?装修不是一般是9个点的税吗
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不用暂估? 如果一定需要暂估的话,1月发票到了,这张发票是放在暂估的凭证后,还是放在1月冲销暂估,再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后?
你的意思就是说安装服务或者是装修服务的话,它可以直接税前抵扣的吗?
税前扣除是抵扣企业所得税。你第一个问的我是增值税不是吗?他给你开1%的专票,你按照1%来抵扣增值税。
你的成本可以抵扣所得税的。
那我今天收的人家的维修费的费用专票怎么报好抵扣增值税的啊?
你好,勾选平台里面勾选就可以的,这个是一般计税对应的吗?
国税局打电话来说不让抵扣,只可以做成本
你好,你这个是免税或者减易计税对应的进项是不是?
说一下什么原因不允许抵扣,如果你不知道的话,你需要问一下对方。
是开的一个点劳务维修费
一个点的专票
你好,你销售出去对应的税率是多少?
都是13的,是不是对应9个点的就可以抵了是吗?
你好,一般计税对应的进项可以抵扣,不管是9%还是1%的。你问一下你税务局吧,他是什么原因不允许抵扣?那不允许抵扣,它得有一个要求呀,什么政策,哪一个政策。