托管服务也是收费的吗 是的话设备和服务分别开

某商场(增值税一般纳税人),2020年1月发生如下业务:1、销售10000件玩具给某幼儿园,每件不含税价格为80元,由于购买数量多,按原价的7折优惠销售,并提供2/10,1/20,N/30的折扣。买方于10日内付款。2、采用以旧换新方式销售电视机8000台,每台零售价4520元,换入的旧电视机每台抵值200元。3、将部分自有车辆对外出租,开具普通发票,金额共计24360元。4、采取分期收款方式销售一批服装,不含税总价款100000元,合同约定本月应收款70%,下个月结算剩余的30%;5、采用预收款方式销售货物,当月预收全部货款,共计80000元,月末发货80%,其余在下月发货。要求:计算该商场1月增值税销项税额
怎么写会计分录?,(13)5月12日,企业上月销售的一台C型号设备因质量问题被退回,价款100000元、增值税款13000元,对方企业已开具了红字增值税专用发票,款项已退。●(14)5月14日,为了支援西藏建设,将一台不含税市场价为250,000元的大型设备无偿捐赠给了西藏某企业,并开具了增值税专用发票。该设备成本为200000万元。●(15)5月17日,机修车间对外提供修理服务,收取修理费46800元,开具了普通发票。●(16)5月17日,对外出租自己的一套生产设备,租赁合同中约定租赁期限为3个月,一次性收取全部不含税租金收入27000元。●(17)5月18日,销售给金源机电经营部E型号设备5台,每台不含税价款32000元,并承诺如果对方在10天内付款,就给予其5%的折扣。开具了增值税专用发票,货已发出。22日,收到对方支付的款项(价税合计)171760元。(18)5月19日,进口生产用机床一台,到岸价200000元,已纳进口关税20000元,已由海关代征进口环节增值税,并已得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回,支付不含税运费4000元,取得货运企业增值税专发票
为了提高产品竞争力,探索新的营销模式,公司准备在2022年11月和商场合作,以休闲西服投入该商场,提升公司品牌影响力和知名度在洽谈过程中,市场部拟订三个方案。请帮助财务主管测算各方案的应纳增值税、应纳城建税及教育附加税、应纳企业所得税和净利润。方案一:委托商场代销。代销价格每件395.5,商场再以每件450.5元价格对外销售。方案二:向商场租赁柜台。公司在商场以每件442.96元零售,柜台月租金39240元,驻商场营业员月工资6000元。方案三:直接销售给商场。销售单价432.79元,同时商场每销售5件休闲西服赠送一件市场价值271.2元的休闲衬衫(销售单价432.79包含休闲衬衫的价格271.2)。假设:1.以上合作方案的销售价格和柜台租金均含税。2.2022年11月预计可销售休闲西服1000件。3.预计休闲西服单位成本218.67元,含直接材料成本190,直接人工成本26.36,制造费用2.31元。4.预计休闲衬衫单位成本156.85元,含直接材料成本134直接人工成本20.82制造费用2.03材料供应商和商场均是一般纳税人,进项税额只考虑采购材料个支付商场柜台租金取得的增专发票
老师,我们订单金额 800 专票,因为对方原因,对方承担 300 元补偿,但是开票金额还是开 800 元,发货数量不变,单价不变的情况下,这个 300 元在专票上怎么开票? 你好,1,一般地,销售货物或提供增值税应税劳务而收取的违约金,应开具增值税专用发票,并计入销售收入; 2,提供服务性业务而收取的违约金,应开具服务业发票,并计入营业收入; 3,因资金往来而收取的违约金,应开具服务业发票,按金融保险业计征营业税. 像第一种情况,我们应该专用发票上的名称写什么? 是因为对方变更合同数量,造成我们原材料损失了,相当于合同违约金吧 是因为对方变更合同数量,造成我们原材料损失了,相当于合同违约金吧?专票能开吗? 也是在合同履行过程中发生了我们原材料的损失,可以开发票模具费?或着劳务费吗?
老师您好,我们单位,最近又要开一个新的专卖店,然后呢,租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了,算是联营合同,就是我每月固定支付他一个固定的联营费用,我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票,能符合这个联营费用的这个约定啊?因为他现在说给我开具摊位管理费,但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊,如果是联营费用的话,您看如果他给我开摊位管理费有问题吗?跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。
老师,小规模公司和客户签合同,客户付押金什么的给小规模公司,但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办?
为什么房东要求食品许可证改写她电话号吗
我们公司是用气发电,也会买电卖电的,需要办理许可吗
老师你好,请问一下一家医药公司和药店总分公司是同一个股东,医药公司总是用药店总公司收付款,请问可以这样子操作的吗?
老师你好,为什么我有一个账套工程结算有尾数,结不了账,提示账不平,这是怎么回事?
年度的社保缴费工资申报是报人员的月工资金额吗?
有个双休单位招财务助理,需要会承兑汇票经验,可是我接触少,还要会做账和报税,没做过啊,不知道要不要去面试,又怕面试过了,试用期过不了再失业了,现在年龄大了还有五年退休,单休在职,不知道该不该跳槽,好烦啊,现在单位忙的很,领导一把抓,学不到东西,现金出纳,做做简单收款分录,报税是外账老师做,我是该跳槽还是继续干到退休呢?现在已经45岁了了,工作不是很好找,有点困惑迷茫
你好老师,外贸企业除了报送海关信用报告给海关,每年还需要做什么工作?24年升为进出口企业
个体已开票119390.63,还要开票130000,个税需要缴纳多少,怎么计算
已经开了119390,还要开130000,本用缴纳个人所得税吗
1650这个开设备融资租赁的吗
服务和设备都包含在这1650元里面了,分开开应该开什么类目呢
所以不能把这个托管服务作为融资租赁费用吗
你好 开设备和技术服务
开设备的意思是当购买设备那样开吗?但我现在不是购买设备,是设备到期后才归村所有
你好,融资租赁现在开这个。
你的意思是设备就开融资租赁这个大类的,云托管就开技术服务大类的发票对吗
对的是的,是这么做的
他报价是设备和云托管服务分开报价的,但以1650元每月每车道来跟我我们结算,这个1650元包含了(融资的设备和云托管服务费),这个合同就是对方带设备过来提供这个服务,设备合同到期归我们
所以就一定要分开来开发票对吗
分开开发票就体现不了1650每月每车道这个信息了
可以不用分开,不分开的话或者分开不了 那就按照设备的来
他这个没法分开,因为合同里面就没有分开的。
所以发票开一张(含设备和服务),就开融资租赁大类,对不对?然后设备部分就做固定资产,云托管服务费就计入当期费用
账务处理:借:固定资产(设备系统的总金额);借:其他支出-停车支出(当期的云托管服务费);贷:银行存款;贷:应付款(设备系统未支付部分),这样对吗?
你好,你这个其他支出你是用的哪一个准则做的?
因为我们的停车场支出全部都放其他支出我接手的时候就这样做了
这个应付款改成长期应付款,其他的可以。
好的。谢谢你
不用客气,工作愉快