托管服务也是收费的吗 是的话设备和服务分别开

老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
我单位正常是销售运输设备开具13个点的销售专票,这次因为附带了售后设备技术研发服务费所以还附带开了一些6个点的现代技术服务费发票,请问这个服务费的发票成本怎么来做? 比如我们售后包一年的研发服务费,这个月发票都来给对方了,也就是售后一年的服务费我们已经收了并且开票给对方了,但是服务是一年的,这个月开始服务,这个成本怎么结?研发人员工资是以后每个月15号发放的,那成本这块这个月就利润特别特别高,因为这个月只发一个月工资就只能做研发人员一个月的工资进去抵成本,就不知道这个该怎么做分录做账了?有点懵,求大神指点一下思路
某商场(增值税一般纳税人),2020年1月发生如下业务:1、销售10000件玩具给某幼儿园,每件不含税价格为80元,由于购买数量多,按原价的7折优惠销售,并提供2/10,1/20,N/30的折扣。买方于10日内付款。2、采用以旧换新方式销售电视机8000台,每台零售价4520元,换入的旧电视机每台抵值200元。3、将部分自有车辆对外出租,开具普通发票,金额共计24360元。4、采取分期收款方式销售一批服装,不含税总价款100000元,合同约定本月应收款70%,下个月结算剩余的30%;5、采用预收款方式销售货物,当月预收全部货款,共计80000元,月末发货80%,其余在下月发货。要求:计算该商场1月增值税销项税额
怎么写会计分录?,(13)5月12日,企业上月销售的一台C型号设备因质量问题被退回,价款100000元、增值税款13000元,对方企业已开具了红字增值税专用发票,款项已退。●(14)5月14日,为了支援西藏建设,将一台不含税市场价为250,000元的大型设备无偿捐赠给了西藏某企业,并开具了增值税专用发票。该设备成本为200000万元。●(15)5月17日,机修车间对外提供修理服务,收取修理费46800元,开具了普通发票。●(16)5月17日,对外出租自己的一套生产设备,租赁合同中约定租赁期限为3个月,一次性收取全部不含税租金收入27000元。●(17)5月18日,销售给金源机电经营部E型号设备5台,每台不含税价款32000元,并承诺如果对方在10天内付款,就给予其5%的折扣。开具了增值税专用发票,货已发出。22日,收到对方支付的款项(价税合计)171760元。(18)5月19日,进口生产用机床一台,到岸价200000元,已纳进口关税20000元,已由海关代征进口环节增值税,并已得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回,支付不含税运费4000元,取得货运企业增值税专发票
老师,我们订单金额 800 专票,因为对方原因,对方承担 300 元补偿,但是开票金额还是开 800 元,发货数量不变,单价不变的情况下,这个 300 元在专票上怎么开票? 你好,1,一般地,销售货物或提供增值税应税劳务而收取的违约金,应开具增值税专用发票,并计入销售收入; 2,提供服务性业务而收取的违约金,应开具服务业发票,并计入营业收入; 3,因资金往来而收取的违约金,应开具服务业发票,按金融保险业计征营业税. 像第一种情况,我们应该专用发票上的名称写什么? 是因为对方变更合同数量,造成我们原材料损失了,相当于合同违约金吧 是因为对方变更合同数量,造成我们原材料损失了,相当于合同违约金吧?专票能开吗? 也是在合同履行过程中发生了我们原材料的损失,可以开发票模具费?或着劳务费吗?
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金额链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月汇票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:其他应收款2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
老师,请问,材料发出委托加工,比如说是刮灰打磨喷漆这些加工费,应该如何做分录?
北京在职超三十人要交残保金,是年平均人数吗,1-12月人数相加除以12,如果超过30人要交残保金是吗
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老师,张三火车票,费用报销单报销人写的李四可以吗?
老师好,付银行贷款利息需要计提吗
股东分红是根据利润表还是资产负债表的哪个项目分的?
营业执照 做了住所变更 税务上需要做变更吗 具体怎么操作呢
建筑行业合同里在竣工验收之后一般会有一个审计结算的流程,这个审计是指甲方自己财务上的审计还是什么?
老师,26年补计提25年的奖金,可以入账在26年费用里面吗,还是要用未分配利润科目调整一下
1650这个开设备融资租赁的吗
服务和设备都包含在这1650元里面了,分开开应该开什么类目呢
所以不能把这个托管服务作为融资租赁费用吗
你好 开设备和技术服务
开设备的意思是当购买设备那样开吗?但我现在不是购买设备,是设备到期后才归村所有
你好,融资租赁现在开这个。
你的意思是设备就开融资租赁这个大类的,云托管就开技术服务大类的发票对吗
对的是的,是这么做的
他报价是设备和云托管服务分开报价的,但以1650元每月每车道来跟我我们结算,这个1650元包含了(融资的设备和云托管服务费),这个合同就是对方带设备过来提供这个服务,设备合同到期归我们
所以就一定要分开来开发票对吗
分开开发票就体现不了1650每月每车道这个信息了
可以不用分开,不分开的话或者分开不了 那就按照设备的来
他这个没法分开,因为合同里面就没有分开的。
所以发票开一张(含设备和服务),就开融资租赁大类,对不对?然后设备部分就做固定资产,云托管服务费就计入当期费用
账务处理:借:固定资产(设备系统的总金额);借:其他支出-停车支出(当期的云托管服务费);贷:银行存款;贷:应付款(设备系统未支付部分),这样对吗?
你好,你这个其他支出你是用的哪一个准则做的?
因为我们的停车场支出全部都放其他支出我接手的时候就这样做了
这个应付款改成长期应付款,其他的可以。
好的。谢谢你
不用客气,工作愉快