甲公司收到乙公司打来的利息款时: 借:银行存款 60800 贷:其他应付款 - 乙公司 60800 甲公司向银行支付利息时: 借:财务费用 - 利息支出 60000 贷:银行存款 60000 将剩余的 800 元退还给乙公司时: 借:其他应付款 - 乙公司 60800 贷:银行存款 800 财务费用 - 利息收入 60000
您好 老师 甲公司通过乙公司向银行借款100万,乙公司做账:借银行存款 贷长期借款 ,转给甲时,做账:借应收账款 贷银行存款 ,没有计提利息,本月支付本息10万,借长期借款 贷银行存款,现在要向甲收回这笔10万,乙这边怎么做账
根据下列企业发生的经济业务编制会计分录。1.甲公司2021年8月1日向银行取得期限为5个月的借款100万元,月利率为5%。企业按月计提利息,并按季度支付利息。2.2021年8月31日计提本月借款利息,月利率为5%。3.2021年9月30日结算并支付第三季度利息。月利率为5%。4.甲公司2021年10月31日、11月30日,分别计提各月银行借款利息,月利率为5%0。5.2021年12月31日确认本月借款利息,偿还本金100万元,并支付第四季度的借款利息。6.甲公司2020年1月2日向银行借入人民币100万元,期限2年,年利率6%,每年计息并支付次,到期一次还本。7.甲公司2020年12月31计提本年度借款利息,年利率6%。8.2021年1月2日,甲公司支付上年借款利息6万元。9.甲公司2021年12月31计提本年度借款利息,年利率6%。10.甲公司2022年1月2日甲公司偿还借款本金100万及最后一期利息6万元
老师,公司甲和公司乙,乙公司转让给甲公司银行承兑汇票18万,甲公司打给乙公司18万的款,然后甲公司去贴现把扣除贴现利息后的金额打给另一个账户,会计分录怎么做
甲公司借款用于采购粮食,借款利息由合作公司乙负担,7月付息6万乙公司把利息款打入甲公司6.08万,会计分录如何做?
甲公司借款用于采购粮食,借款利息由合作公司乙负担,7月付息6万乙公司把利息款打入甲公司6.08万,甲公司会计分录如何做?
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
不涉到业务收入,交纳增值税的问题吧?
是收入的时候肯定要做增值税
问此笔业务可是收入?
这个不是甲公司的收入
所以不需要交纳增值税,那么请问乙公司向甲公司付款6.08万如何做账?
同学你好 这个是利息 做往来科目 因为甲公司名义贷款的 乙公司最终计入营业外
乙公司可需要甲公司开票呢
那甲公司和乙公司咋协商的
约定如上
这个看你们协商开什么发票了 可以开服务的
那我们开给他不就是有收入了吗?
是的 开发票就有收入
如果不开票上面分录正确,如果开票的话上面分录不正确?
同学你好 开票的话就得做收入了