您好,是的,这样能看得清晰,参考答案也都是这样板书 的
老师好,请问下这个题目在写的时候是直接写分录 借:银行存款 127.2 吗?在算的时候就要把题目给的价款和税款都合计放在银行存款这个科目,然后倒挤出资产处置损益吗?
老师你好!问下,写会计分录,能不能省略,比如说:付一笔有发票的代理费单子,可以直接写,借:管理费用,贷:银行存款吗,还是说先借:其他应付款-XX单位,贷:银行存款,然后就是借:管理费用,贷:其他应付款-XX单位,哪样好些,谢谢老师
老师,我写银行存款日记账的时候本月合计我就直接把期初和借方余额加在一起写在借方,然后最后12月是不是就不用写本年累计,在本月合计下面划一条双红线,然后这个结转下年这样子做可不可以
老师问下,员工借钱垫货款,借:其他应收贷:银行对吧,然后甲方还款,那就是借:银行贷:其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户,我们又从招行转回了交行,然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借:银行-交行 贷:银行-招行。然后银行对不上
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师, 我们买了一台冰片机,5000多,给的是定额发票。是不是不能用吗?
注册资本是20万,股东有钱每次交1500元或者1000元可以吗?
发票认证后,没有抵扣,做留底税额,现在转出怎么做分录?
请问公司出售二手原购进不含税20万,残值0,折旧计提20万,现在出售价6万不含税,6月万交增值税加附税和所得税对吗?小企业不通过固定资产清理吗?直接营业外收入对吗?分录怎么做
企业支付服务公司开具的劳务费,支付劳务费计入生产成本,请问下该劳务费工时可以与企业员工的生产工时合计汇总成总工时吗
公司有时候买东西的没有收据,和发票。怎么处理这个报销流程?
老师,请教一下,中级会计中的财务管理题目要求不用写计算过程,直接写计算结果会不会给分呢
老师,应付职工薪酬题目要求写二级明细,但是不会没写,一级科目和金额都对会给点分吗
收到的高速过路费发票,普票,我在抵扣增值税进项税额勾选的时候看了这个通行费发票有可抵扣的税额,这个普票收到时应如何做账
老师,早上好[咖啡]有一个挂靠的厂房项目,造价2.1亿,2年了,没有按进度确认收入,现在税局约谈,应该怎么解释比较合同呢?公司是小企业会计准则,解析下
好的,知道啦老师,谢谢了
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您生活顺意~ 考试顺利~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~