你好,借固定资产贷其他应付款(法人个人支付部分)银行存款(公户支付部分)。借管理费用-折旧贷累计折旧

老师:您好!公司购买一台吊车,支付了首付款,后面还有尾款416000元,公司法人通过银行签了三方协议,用吊车和银行做了抵押,贷了416000元,直接付给了出售吊车的那个公司,相当于现在就欠银行416000元,公司法人每个月通过公司账户转到个人账户,再去支付银行的分期款,请问这多出来的那一部分利息费用,我需要怎么做呢
老师:您 好!公司购进一台吊车,前期已支付首付款,剩余未款416000元未支付,公司的法人与银行迄签订了三方协议,用吊车和银行做抵押,银行直接把钱转给了出售吊车的公司,现在公司的法人通过公账转个人账户支付银行的分期款,请问我这一部分多出来的利息怎么做账呢,谢谢
小规模纳税人,之前是做咨询服务的,这个月公司购买了一辆二手车转卖给个人,挣取差价款,是通过法人账户支付购买款,销售也是法人账户收款,车辆上的是公司账户,应怎么做账
老师,公司8月买了一辆轿车,款项一部分是账上付款,一部分是银行贷款,贷款2年没有利息 ,贷款这部分是法人卡扣,买进的凭证 借 固定资产、应交税费-进项税额 贷 银行存款、其他应付款-汽车贷款 ,我9月把她正常计提折旧,9月银行账上归还到法人卡上归还贷款这个怎么入账? 借 其他应付款-汽车贷款 贷 银行存款这样做吗?
老师,您好2024.05月,购置了一辆汽车,车款一共是529800,法人个人银行贷款支付了45万,车辆定金10000也是法人个人支付的,(备注450000和10000是法人个人账上付的款,和公司没有关系)剩下的款就是通过公司的公账进行支付的,公司账上一共支付了70400,内含69800车款尾款和600元车牌上牌费,车辆购置税的税款是 16884.96,法人个人支付,以上所述,我应该怎么折旧,还有怎么入账,谢谢
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?
固定资产折旧按照529800这个数来折旧吗
可以设置5%残值,按529800×(1-5%)来提折旧