第一,符合资本化条件;第二,符合设计、合同或生产要求的基本要求;第三,达到预定的可使用或可销售的状态。

老师,你好,请问一下,本月公司在建工程就转固了,按账上金额转固,那还有一些款是没有付完的,后期支付的款项是进到哪到哪个科目。
老师,我想问咨询一下在建工程转固定资产的条件是什么?我们单位建了一栋办公楼,已经完工投入使用,审计价格也出来了,但是工程款还没有付完,质保金发票也还没有开,监理费也还没有付完,这种情况可以转固定资产吗?
请问老师,在建工程达到条件后转为固定资产需要缴纳什么税款?收入和费用要如何确认?
19:25问答详情23:58:22后或5次对话后问题结束你好,单位有一项工程,在在建工程里,当时是按照进度合同入账在建工程,21年完工以后,单位未付款也没有发票,是否可以一直先放在在建里,等到发票来再转固定资产,娜娜呢52023-06-1419:23发布70次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的2023-06-1419:24你好,转了固定资产以后一直这样空着计提折旧吗?那来钱了怎么调整?
老师你好,厂房完工啦,做账做到在建工程,在建工程转入到固定资产里面,请问老师转入到固定资产里面怎么折旧呀?还有转入到固定资产就立马折旧么?急急
老师,在建工程达到转固需具备哪些条件?
老师我们公司有配送有承包食堂业务,请问食堂啊姨跟司机的工资是归到应付职工薪酬是吗
老师,我们公司卡里今天没有钱缴税。要明天下午才有,明天扣款来得及吗
公司股东均为自然人,想将未实缴部分的资本,做减资,公司亏损,或有盈利,分别要交哪些税?
请问汇算清缴中,应付职工薪酬总额的14%,是取哪个数呢
老师,填写工商年报时是填写总分公司合并后的数据吗?分公司是不是不用做工商年报呀
股东分红,借利润分配~未分配利润 贷应付股利,但没有实际分发给股东的时候,是不是就得申报缴纳股息红利了
个税税率核算区间,一年工资198000,外加分红,如何操作,可以少缴纳税款呢,
申报劳务收入,比如发员工劳务报酬,5000,开票回来了,我按多少金额填表代扣个税
请问老师,公司和个人分别交纳10元工会会费,怎么做账呢
除了上述三个条件满足了之后,如果在建工程成本无法准确计量,还可以暂估入账,但需要据以提取折旧。这就需要会计估计了
我们是改扩建厂房直接出售了,边建设边销售,只是预收款项了,不用提折旧直接转固吧?可是成本款项未付完,对方也为开完票,这个成本入账金额我就不会了?
同学你好,如果是直接用于销售可以不用转固折旧,具体成本入账金额,可以进行预提,按照合同金额的一定比例(如10%)预提建安成本。
老师,对于没有付完工程款的,可按照合同预提10%么?还是按结算的金额预提?
可按照你们合同的付款进度进行
不太明白,老师
可否按照合同未付完的剩余金额计入在建工程呢?
可以按照合同约定进行预提,如果合同没有约定,可按照付款进度
老师,你是说合同上有金额可以10%预提,没有就按照付款进度预提么?那预提的10%不够呢怎么处理?
如果合同约定的是10%,可按照10%,如果没有约定,可以按照付款进度
合同上只有工程款金额,不会出现预提多少的约定哦你说的依据付款进度预提,具体怎样做?
那就按照已经预付款的金额/合同总金额的比例,来进行预提
就是已付款占合同金额的比例计提么?比如合同750万,已付500万,500➗750=66%,这时我按多少预提呢?
就按照预算总成本的66%计提
这没开票可以按照66%预提,我是说转固时已全部完工并达到预使用状态时,还有34%的成本未付,怎么做账务处理归集到在建工程?
这个就需要您这边根据实际发生的成本额,进行预估成本归集了。具体归集多少成本就需要你的会计估计能力了,只要有理有据都是可以的
那可以按照合同或结算金额除去付过款的差额直接暂估入账,发票开完冲减暂估对吧?
需要满足上面的条件:第一,符合资本化条件;第二,符合设计、合同或生产要求的基本要求;第三,达到预定的可使用或可销售的状态。再进行冲减。