不需要调增的,只要没超过原值
老师,这种情况下能把未使用改为使用中吗,我录入期初数据的时候把购买的固定资产使用情况选为未使用了,到第二月的时候计提折旧才发现折旧金额不对,后来才发现是我期初建账时把使用中选为未使用了
老师,固定资产折旧当净值=净残值的时候就不用计提了?
补提以前年度累计折旧金额,在今年企业所得税汇算时候怎么填写调整表?用不用填固定资产折旧明细表?
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
请问老师,购买的固定资产未投入使用,会计上照样计提折旧,汇算清缴时候,纳税调增,对吗,我计提时候但设置一个科目 管理费用----未投入使用资产折旧费用,可以吗
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师,我们租别人的房子一年两万四,他给我们开几个点的专票啊
一般纳税人是9%,小规模是5%
那为什么跟我们说开专票另收11个点,开普票5个点另交啊
说明对方乱算的呀