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出口收入,预付款在5月收,发票和余款在7月发生。中间有一个汇率差异。这个应收差异怎么做账调整

2024-08-19 15:03
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-19 15:04

你好!这个一般计入财务费用就行

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你好!这个一般计入财务费用就行
2024-08-19
汇率选择:收汇一般按收汇当月第一个工作日的汇率折算。 差异调整: 处理原则:汇率差异计入 “财务费用 - 汇兑损益”。 具体分录:差异金额为5×(7.2 - 7.1)=0.5万元,调整分录是借:财务费用 - 汇兑损益 0.5(损失时)或贷(收益时),贷(或借):应收账款 - 国外客户 0.5。 调整时间:在收汇当期进行调整。
2024-11-27
您好,这个是可以作为财务费用的呀,差额
2023-06-14
你好,都按期末汇率调整就可以了。
2021-05-23
你好1. 对的; 汇兑差异记入财务费用去   
2023-04-18
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