您好,把前的正数分录做负数就可以

你好老师,咨询个问题:去年的业务也开具普通发票了,今年涉及到退货一个产品,先把去年的发票红冲红冲的分录是:红字借应收 红字贷以前前度损益 税金 今年在重新开具剩余的金额 借 应收 贷以前年度损益 税金吗
跨年普票错误,开红字发票冲红如何开以前年度蓝字发票,谢谢
老师,请问小规模开具的普票红字发票增值税申报表怎么填写?去年12月开的普票,今年三月冲红,今年1-3月没有开具普票,开具了一张专票,专票可以正常申报,红字这个普票怎么申报?
老师,2020年4月收到中介开具的保证金普通发票8500元,于2022年10月收到中介退还的保证金8500元,对方要求发票开红字,跨年度的普通发票怎么开红字?
开具以前年度的红字发票怎么做账务处理
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
您好,把前的正数分录做负数就可以
我是一般纳税人,开的是红字普通发票,记账时需要价税分离吗?
要的,这个要价税分离的
老师,为什么我收到的普通发票记账用价税合计数,开出的红字普通发票却要价税分离?怎么同样是普票,收的和开给别人的记账方法不一样啊?
收到的普票不用价税合计呀,这种不能抵扣进项的,你开出去的,代表是你开给别人的,这个是要交税的
老师,收到的普票因为不能抵扣所以用价税合计数,开出的普票因为要交税,所以才价税分离,您说的是这个意思吗?
是的,是的,就是这样的
老师,我是一般纳税人,开出的普票也要价税分离记账吗?不是专票
是的,因为开了普票也要交税的
老师,那是不是红字专票和红字普票的记账是一样的,都是把当时做的价税分离的分录,同方向做成负数就可以了,是吗?
这个要看你前面是怎么做的分录,是冲前面的分录
借:银行存款,贷:主营业务收入贷应交税费——应交增值税(销项税)
贷:银行存款,贷:主营业务收入-
贷应交税费——应交增值税(销项税)-
老师,开具红字普通发票可以部分红充吗?比时当时5万,现在就退回1万,我能直接开1万的红字普通发票吗?
不能,要全额红冲,再开正数
当时开给对方的普通发票必须要收回来才能给对方开红字普通发票吗?
不用收回来,你直接开负数,再开正数就可以