借其他应收款 贷银行存款

银行账户里提现700做好处费给第三个人,分录 借:库存现金,贷:银行存款。给第三个人的时候分录 借:其他应付款,二级。贷:库存现金。可以么。
老师,公户转给个人,备注备用金,做账,借:库存现金,贷:银行存款,还是挂其他应收款
对公账户取现出来借款入其他应收款,还款现金时,借:库存现金 贷:其他用收款,然后财务拿现金去银行存入对公账户,借:银行存款 贷:库存现金,请问老师这样操作和做会计分录可以么
代理记账的:银行打款到个人账户,提备用金。做账时是做:借现金 贷银行 还是做借其他应收款-个人 贷:银行存款 做哪个比较合适呢?
开户单位某企业交存现金50000,要求开立金额为50000元的银行汇票,银行为其办理该笔业务的会计分录为()。A借:存放中央银行款项50000贷:其他货币资金--银行汇票存款50000B借:库存现金50000贷:其他货币资金--银行汇票存款50000C借:吸收存款--活期存款--某单位50000贷:其他应付款--汇出汇款50000D借:库存现金50000贷:其他应付款--汇出汇款50000
租赁仓库,税率是多少,只租,无提供其他服务
A公司26年6月缴纳社保公司部分:2275.42,个人部分:927.82; 公积金公司部分111 不计提与发放工资的情况下怎么做社保公积金的分录?
老师,请问,一个员工他自己的银行卡不管用,准备打到他媳妇的卡里,我这个应该如何处理?工资表还是写这个员工的名字,卡号写他媳妇的名字?这样会不会有税务风险?
选品服务费,开票是研发和技术服务费,这个计入什么费用,二级科目是什么
签订合同时: 借:长期待摊费用 25500 贷:其他应付款-房租 25500,当月摊销时:借:主营业务成本 2125 贷:其他应付款-暂估2125;次月支付一半房租时:借:其他应付款-房租 12000 贷:银行存款 12000,收到发票时:先红冲上月暂估房租 借:主营业务成本 -2125 贷:其他应付款-暂估 -2125,再重新入账:借:主营业务成本 2125 贷:长期待摊费用 2125,这样写分录思路正确吗
老师您好,请问一下金蝶精斗云里费用明细表的工资薪金科目的总金额与实际发放不一样
计提工资,发放工资,有个税怎么做分录
老师我们是运输公司一般纳税人,税务局打电话和系统提示我们“2025年运输服务行业购入成品油进销不匹配”这个风险提示我们要怎么处理和反馈
老师,现在会计也需要刻名章吗
厨房液化气怎么做分录呢
个体户怎么做
就是那样做就行了
个体户也做其他应收款吗
是的,就做那个科目就行