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签订合同时: 借:长期待摊费用 25500 贷:其他应付款-房租 25500,当月摊销时:借:主营业务成本 2125 贷:其他应付款-暂估2125;次月支付一半房租时:借:其他应付款-房租 12000 贷:银行存款 12000,收到发票时:先红冲上月暂估房租 借:主营业务成本 -2125 贷:其他应付款-暂估 -2125,再重新入账:借:主营业务成本 2125 贷:长期待摊费用 2125,这样写分录思路正确吗

2026-06-22 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-22 11:38

你好,会计分录是对的

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你好,会计分录是对的
2026-06-22
你好,这里是应付账款才对吧
2023-08-22
借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款 这个对的,学员
2022-10-29
你得把这个花出去的结转的主营业务成本才算 什么时间结转了主营业务成本,什么时间把递延收益结转到其他收益 你做了多少主营业务成本再结转多少就可以 别一次转
2025-09-05
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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