你好,有两种方法:1、需要对房开具红字信息表,只开退货商品,然后你根据信息表开出红字发票;2、让对方退回发票,全部重新按正确的开

老师好,买方9月份买了A,B,C,D,E五种产品,我们卖方9月开出发票,五种产品在一张发票上,9月份买方发票已认证,现在10月份,买方要退C,D两个货,请问我们卖方怎么弄这个发票?是我们开红字发票吗?是一整张(包括退货的和没退货的)都开成红字发票还是只需要把退货是部分开红字发票?红字发票可以开一部分吗?红字发票必须10月份开出来吗?还是11月份开出来也可以?
客户现在要求部分退货并要求我们销售方对公退款给他,退货商品数量不是某张开具过的发票里商品和数量,当中涉及多张发票中多个商品数量,或者涉及某商品几张发票加起来的数量,发票客户都已抵扣,请问需要把已抵扣的发票收回来吗?双方具体怎么操作?
一般纳税人,我有一张发票7月正常开出来的销项,8月份红冲了,那么我入账是做红字冲减和商品退回的会计分录,这样库存商品就多了,那我要怎么平掉这个多的库存商品这个数,而且质量也有问题的,才退回来。
老师,请问有一张发票做过出口退税勾选,税也退了部分下来,剩下退不了,重新开红字发票的。红冲部分的发票要不要再报表上提现出来?不体现我后面找退税这个不好找的
因货物有问题,需要退回部分货物给商家,原来的发票已经认证了,现在商家开了红字发票过来后又重开了一份正确的发票,应该要怎么入账,例如之前的发票10000,现在开了张-10000,然后重新开了一份8000,把退货的2000扣出来了,不知道怎么走账
老师:25年11月付的款,26年1月开的发票,我是直接发发票放到11月付款单据后面入成本还是做到26年一月做成本
老师,项目今天开的外经证,税是不是本月缴纳了就行?不用必须当天缴纳
对方因质量问题,我们的应付账款可以不用付了,这个产生的坏账准备,这个怎么做账
库存周转天数 = 365 ÷ 库存周转率,平均库存:是期初库存和期末库存的平均值,即(期初库存 + 期末库存)÷ 2。如果只统计10月和11月的,是不是应该拿10月至11月的库存周转率/60,还是怎么算,只算两个月
请问福利费发票不认证的话是否可以当成普通发票连税金记到费用里面?
一个单位的劳务派遣人员不能超过单位人数的10%,有这个规定吗
我司为建筑公司,别的项目挂靠我单位,先收了一笔管理费,当时做到工程款里了,该怎么处理?
收到的稳岗返还 做汇算清缴时候需要做纳税调整吗
老师,新接手的小规模公司,发现之前的账务处理很不规范,主要是附件方面,本来是银行存款付的款,记账的时候记得其他应付款——法人,因为之前他们不配合提供银行回单,现在想把账务规范起来,应该怎么处理比较合适?
老师,劳动合同上没写金额合适吗?
要请问对方要怎么开具红字信息表呢
你好,选择我们开出去的一张发票(发票上有退货的商品),然后选择红冲原因“退货”,填写数量、金额就可以
一定要购买方填写红字信息表吗(我们是销售方)我们可以填写红字信息表吗
你好,如果是红冲退货部分,是需要购买方填写红字;如果是整张冲红,且对方没有认证抵扣,销售方就可以直接冲红
但是对方说他选择发票的时候提示说是该张发票未做用途确认 不允许购买方发起红冲
你们是什么业务,润滑油的话先把它勾选库存,再红冲
文具之类 商品很多 当时开了4张发票 现在部分商品退回来了 这边需要把之前开的4张发票中的部分商品红冲
那就是对方没有抵扣认证,如果对方实在无法操作你就把发票拿回来,你重新开给他,这样保险一点
和对方协商 对方不这样
那就让他们先抵扣,然后再开 还有一种办法,他下次购买同类的时候,发票少给他开
对方宣布破产了 马上公司就要注销了
你们开的是纸质发票吗
不是 数电发票
我让对方先抵扣后 他们怎么填写红字信息表呢
4张发票上都有退回的商品
数电那好办,你直接冲红,再按正确的开,对方都要注销了,对他来说,没有太大影响啊
对方不同意
我也不明白了,为什么不同意,说出顾虑呀,让他开红字信息表又开不出来,你还是先和他们沟通吧,处理方法也告诉你了
好吧 那请问如果他开红字信息表的话退的货物是不是我开的那4张发票都要涉及到红冲
是的,都会涉及到的