你好; 你是购买方; 你 开了红字信息表; 你做转出进项税去;

老师您好,供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票,我司8月份已入账,11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明,金额,商品名称都没什么问题,然后让开了红字信息表给供应商,让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票,那我要把8月份做的账要冲掉,然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗?还是不需要冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)
公司2月打了一笔保洁费2000,已经收到发票,然后现在需要退回100,人家说从私户退回来,然后作废之前的发票,重新开票开成1900,对外怎么做账?有没有税务问题?
请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?
因为货物有问题,退回商家那里,可是商家之前已经开了增值税专用发票,现在如果他们她一张红字发票过来需要怎么处理?是不是不能认证的?
因货物有问题,需要退回部分货物给商家,原来的发票已经认证了,现在商家开了红字发票过来后又重开了一份正确的发票,应该要怎么入账,例如之前的发票10000,现在开了张-10000,然后重新开了一份8000,把退货的2000扣出来了,不知道怎么走账
请问个体户报经营所得的时候,弥补亏损那里可以填往年的亏损金额吗
老师,我期初库存现金调了,是年底一起调吗,还是4-7-10每个季度都要调
是2025年。我多记了一笔利息。金额0.25元怎么做分录调整。执行小企业会计准则
你好,请问企业自开的农产品原木收购发票,帐务怎么处理
增值税申报表一个属期的只能线上更正1次吗? 当天更正增值税申报表有没有总次数限制
更正增值税申报表时,提示减免税申报明细表免税项目中第一列免征增值税项目销售额第4行应不等于0,我们填在了出口免税行次,不符合第四行填写条件。为什么提示这个呀,该怎么做
我们是酒店,2025年销售部门赠送的房劵,来住宿是0元入系统,请问需要交增值税吗?
老师好,购买生活用品,开了公司增值税发票,计入哪个科目比较好
老师,我有7-8个员工,工资不是一起发的,今天发这个工资。过两天发另外一个工资 那我怎么知道,一年下来,每个人各发了多少工资
季底所得税申报里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么取数?
然后呢,她重新开了份正确的过来啊,分录不会写
你好; 开过来 ; 你 先红冲分录。 在 去按发票来做账即可