你好,是自己加工生产在销售的吗?如果是的话,增值税税负就是3%。你是3%的增值税, 然后所得税税负在1.2%左右的。

老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
不加工,只销售,就是我有进项多的情况下也要达到这个税负率来吗
增值税税负2%左右的,所得税税负1%以内。对的,是的,你有足够的进项也得按照这个来。
那我多出来的进项 怎么用掉
你好,你就这一个销售吗?没有其他的销售额。在抵扣以后的就可以。
是只有这一个销售混凝土的业务,那就一直会有留抵的进项,还有就是税负率的计算是按入库当月交的还是按当期的税款的/收入
抵扣增值税不需要区分类别的,比如你销售的是产品,你可以用B产品的进项来抵扣增值税。
知道的,我是说计算税负的时是按当期销售的收入和当期计提的未交增值税去算,还是用本月实际入库缴纳的去算
都可以 增值税税负,你管他销售出去没,销售出去只要允许抵扣都可以抵扣呀,和销售没有关系 一般计税对应的进项就可以 我销售出去的是A,但是我可以用B的进项来抵扣,不是吗?
不好意思呀,不是问的这个方面,请再看清楚一下,我说的是算税负率时是按当月实际缴纳入库的税款除收入,还是按本期应交增值税
怎么总给我说入库产品
你好 本月实际缴纳的