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请问老师,暂估金额比实际到票金额大,多出来的金额应该怎么处理。

2024-08-21 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-21 10:27

你好!这个红字冲减了

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快账用户4689 追问 2024-08-21 10:28

怎么冲减,我真的不太懂

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快账用户4689 追问 2024-08-21 10:29

因为我暂估金额已经结转成本了

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齐红老师 解答 2024-08-21 10:32

你好!成本的金额也要红字冲减

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快账用户4689 追问 2024-08-21 10:35

怎么做会计分录。

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齐红老师 解答 2024-08-21 10:41

你好!这个比如借主营业务成本(负数),贷库存商品(负数)

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相关问题讨论
你好!这个红字冲减了
2024-08-21
您好, 直接做负数冲掉就可以了
2024-08-11
你好 开具发票,借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收款,借:银行存款,贷:应收账款 收不回来了的部分,借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 
2022-01-17
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 次年开了发票借应收负数 贷利润分配负数 应交税费负数 借库存商品 贷利润分配 然后做发票的 借应收贷利润分配,应交税费 借利润分配贷库存商品
2021-05-15
你好,是的。因为你之前多做了成本。
2024-12-02
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