合理的需要根据权责发生制,根据你的单位的出入库单来做。没有发票的你业务已经发生了,需要做。

工程企业按什么方法结转成本?我们单位生产水稳并摊铺,我们都是提供建筑服务水稳摊铺发票,签订合同都是包料包摊铺,全部开九个点发票,,我们这个企业工期很短,基本一两天就结束了,如果按工程项目去分,那我们一年有一两百个项目,那我一一对应又不行,我们开发票是按客户付款的钱开具发票,所以收入只确认了一部分,那我的成本实际已经全部完工了,我怎么结转成本呢
单位去年销售发票就开了一部分,客户没付钱就没开全,现在跨年又要开发票,我怎么处理,现在开发票,对应的主营业务成本怎么处理,上个会计供应商百分之八十都没有开发票来,她也没有暂估,也没有做未开票申报,我现在要怎么处理才不会影响我?是工业企业,会计做账直接做主营业务成本材料、机械、燃料,没有生产成本科目?
公司给其他公司签订合同提供服务,并给对方开具服务费发票,但是服务过程中需要用到电子产品这部分电子产品公司做账的时候应该怎么处理呢?相当于只有进项没有销项 这部分电子产品可以计入服务成本吗
企业是销售企业,一般纳税人。在9月份开票销售产品出去,进货发票还没有开具,当时暂定是单价一斤9800。11月份实际开票的进货单价是9300。当时9月份入账,做了暂估库存,单价是9800,结转了成本。现在要冲发票,单价实际9300。多暂估,多结转的,那部分要怎么处理账务?
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
老师,企业在2020年6月签订方案编制合同50000元,由于方案不合格,购买方一直未付款,销售方也未开发票,没做账,现在企业起诉购买方,胜诉了,判付销售方5万元,那我该在收到钱是怎么做账,是做到现在,还是要修改当年20年6月的申报呀?还改账吗,老师可以做到现在吗。判决日,还是收款日
新入职的员工社保基数是按基本工资算还是按他的基本工资+提成一起算,但下个月他又没有业绩工资又不是这个数了
老师,银行贷款用的假的报表,现在银行让财务负责人查征信,这签字查征信有风险吗?
这个月一堆进项,能不能只先抵扣固定资产的发票,材料和费用的下个月再抵扣
房地产开发企业,房屋建造过程中,使用了未完工商铺作为办公,需要交房产税吗,还是竣工后使用才交房产税
甲公司与快递公司乙鉴协议,价位低,然后丙公司卖用甲公司签订的快递公司,现丙公司付给甲公司快递费2万,那么甲公司如何处理这笔业务?
老师:辛苦查询2023年-2024年广东省,小规模增值税免征政策。谢谢了
老师 您好!现在想回顾过往2023到2024年个体户,小规模的优惠政策,在哪里可以查询? 因为我记得有优惠10万每月的,有优惠15万每月的,是不是还存在过小规模增值税都免征的情况?想核实一下。
老师:早上好!想问一下,客户下了采购订单,产品也生产好了,但客户迟迟不让发货,达到半年以上未让发货,那收入要咋确认,对账时也没有核对,因为没有发货客户也不让对
老师,税己核,要怎么申请才能开票?