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 老师请教一下建筑施工企业根据合同要给供货方挂账。但是每次付款的时候对方又没提供发票。等到最后一次结算的时候才一次性提供发票呢。这种情况下挂账付款还有发票抵税这三方面我分别该怎么做账。又怎么能从账面去直观看到这三个方面的数据

2024-08-21 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-21 11:01

你好,你在他那边购买的是材料吗?借工程施工材料费贷应付账款暂估 不是材料到了,没有支付的,也没有发票的,暂估 你支付出去,借预付账款,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2024-08-21 11:01

发票到了之后,借应付账款暂估贷,工程施工 借工程施工贷预付账款。

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快账用户9032 追问 2024-08-21 11:06

现在是材料到一部分付一部分。但是先没开发票回来的。因为这边上游也没做工程结算所有发票都没开

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齐红老师 解答 2024-08-21 11:06

好,你账上想要提现暂估吗?

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快账用户9032 追问 2024-08-21 11:06

第一次根据合同做借工程施工贷应付账款后。月底工程施工做成本结转吗?

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齐红老师 解答 2024-08-21 11:07

做了收入之后结转到主营业务成本 没有确认,不用。

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快账用户9032 追问 2024-08-21 11:08

老师没有确认收入之前这个成本不结转的话工程施工每个月都有余额呢。这种情况下财务报表是不是不平

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齐红老师 解答 2024-08-21 11:10

它属于未完工的,在存货里面 一定平

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快账用户9032 追问 2024-08-21 11:10

那我试试,谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2024-08-21 11:10

不用客气,工作愉快。

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你好,你在他那边购买的是材料吗?借工程施工材料费贷应付账款暂估 不是材料到了,没有支付的,也没有发票的,暂估 你支付出去,借预付账款,贷银行存款。
2024-08-21
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
你好,没有取得发票可以正常入账,但是不能在所得税前扣除
2020-06-29
同学你好,1、这些发票可以冲借条,合同单独保存好,2、可以按你说的操作,也可以直接用收到的发票冲借款。
2022-04-12
你好,第一个,如果暂估金额跟去年一致,直接把发票附在去年暂估凭证后面 第二个,通过以前年度损益调整,或者利润分配-未分配利润直接调整 第三个,跟对方沟通一致,可以红冲发票,同二
2023-03-10
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