老板给厨房买的菜,即使没有开过餐饮发票,只要是用于酒店的餐饮服务且取得了合法发票,是可以作为成本核算的。 虽然酒店主要开具的是住宿发票,但餐饮服务也是酒店业务的一部分。购买的菜用于餐饮服务的生产经营过程,符合成本的定义和确认条件,应当计入成本。

老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么? 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊! 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
老师,我们公司的营业执照上有餐饮管理这个经营范围,请问可以开服务费的发票吗?
要该餐饮单位确实对外提供劳务,且取得劳务收入,就可以开具劳务 费发 票。 例如,餐饮单位的厨师,被人暂雇去炒菜,就是对外提供劳务服务。请问老师我单位为集团上市公司,请问餐饮营业执照无劳务派遣,这种情况怎么开发票
老师:你好,问一下,我单位是一家酒店,厨房外包,对方给我们开的发票是劳务发票还是餐饮服务发票都可以吗?对方是餐饮管理公司的发票可以用吗?
老师,我们是旅游业一般纳税人,选择差额征税,我们单位开出去的销项发票有餐饮,住宿(有些在生活服务大类下面开出去了),税务说一定要在旅游服务大类下面开出去的住宿,餐饮发票才能适用差额征税,那我们取得的成本发票也需要都是在旅游服务大类下面的才可以作为差额征税扣除项么?谢谢老师
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
好的老师谢谢啦
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