同学,你好 开的建筑服务发票,可以说发票名称开错了
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
老师,我想请问一下,我新入职了一家建筑公司,这家公司,2017年成立,2019年10月以后才有业务,以及账务。但是我面试的时候了解到,说是2019年的财务报表利润虚高,因为在年底开出的销项发票,但是成本票都是在次年给过来的。由于他们马上要审计。请问,这个情况,是可以怎么调一下吗?
老师好,请教老师,公司是高新企业生产企业,有个员工,他自己有一个个体工商户,五万定额的,他没生意就在我们公司上班研发新产品,并且交了社保,工资收入为了不交个税可不可以比如三万块钱,工资一万,还有两万就算他的服务费让他以个体户去开票给公司
收到税局的电话,说我们去年不符合研发费用加计扣除的条件,原因是我们去年有一笔服务收入,所以认为我们22年属于商业服务业,不符合享受优惠政策,发票开的是*其他咨询服务*咨询服务费,我们企业提供的是跟我们产品行业相关的专业技术服务,前会计开错了,我们还做了税审报告了,22年我们主要都在产品研发,今年下半年才拿到注册证,所以22年没有收入,只有这一笔几千块的服务费收入。现在税务局让我们去国民经济行业分类自行匹配,然后解释说明,现在怎么弄呢
老师我们是高新技术企业,高新收入占总收入30%左右,还有一部分收入,开票的名称是广告推广,这里面也有部分是高新收入,但是没法区分,也不知道该计入多少,本身这部分是我们提供研发产品,再把合作方的产品放入我们自研产品里面,一起打包给第三方渠道,他们帮我们推广,从而产生流量收益,因为合作方那边需要开广告服务费。现在高新收入不达标,想增加高新收入,广告推广里的高新收入部分按什么比例计算合适呢
老师,旅游行业,差额开票,已收款,怎么写分录,销项税额是发票金额来记账吗?还是自己手动算
你好老师,购入生产车间固定资产用的润滑油会计分录怎么写?
领料单是不是仓库开的
稳岗返还补贴,不需要交增值税吧?
老师,请问我们公司在建设,跟建设方约定的是,建设方购买的材料啥的我们公司可以垫付,供应商开票给我们公司,然后这部分款从建设方的工程款里扣除,老师,这样我们应该怎么做分录
工会委员会是单独法人需要报税吗
老师,办税员的身份能开发票吗
老师,我们有一笔200万贷款,担保公司过桥的,帮我们还款的时候用担保公司转入我们账户,但是我们放款银行要求转入担保公司的另外一个商贸公司,名称都不一样,这个不能一直挂账上,我该怎么处理?怎么做账能平手续齐全?
电子税局所有税费缴纳都有记录嘛?
怎么快速统计出来从公司成立到现在所有缴纳的增值税金额?电子税局可以吗?但是电子税局需要一个个统计扒拉