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老师,旅游行业,差额开票,已收款,怎么写分录,销项税额是发票金额来记账吗?还是自己手动算

老师,旅游行业,差额开票,已收款,怎么写分录,销项税额是发票金额来记账吗?还是自己手动算
2025-06-07 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 08:40

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-07 09:08

您好,这是自动的,借:银行存款 16370.00 贷:主营业务收入 16314.42 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 55.58 借:主营业务成本 15385.00 贷:应付账款 15385.00

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快账用户7262 追问 2025-06-07 09:11

来费用票怎么写分录

来费用票怎么写分录
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齐红老师 解答 2025-06-07 09:15

您好,来票就是 我们的主营业务成本,借:主营业务成本, 对了,上面分录里主营业务成本15385不是根据这个发票写,是我们收到发票时写的分录哈,这里我只是表达这个要记入成本的

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快账用户7262 追问 2025-06-07 10:30

上面哪个主营业务成本15385元贷方是应付账款,什么情况下能充应付账款

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快账用户7262 追问 2025-06-07 10:33

我就是搞不懂刚才的15385进费用了,等这个真正的旅游费用来了还能抵销项税额吗

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齐红老师 解答 2025-06-07 10:46

您好,就是供应商来发票时,我们不是要入账么,不能抵销项了,我们就是差额,不可以抵了,2016第36号文附件2

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