您好,这个的话是不合理的,因为你这个毕竟是没有收到

老师,比如发生测绘费18000元,对方必须要求拿票时就付款,而我们公司是见票审核签字后才付款,也就是一般得3天,所以很多业务都是经办人付款了,然后回来报销??能不能让经办人写个垫付款说明,也就是先代垫付18000元,等公司审核通过。从公户转款后再退给经办人。这样三流一致!
供应商与我公司签订了采购合同,金额比较小195元,对方说开不出发票,,我公司员工写的报销单,自己支付的这个款项。财务在审核时,需要要求他提供什么才合理?合同签订了就必须对公付款要求对方开票吗?如果开不出怎么办?
您好,我们是通用设备公司,中标了签订了采购合同,对方给我们转了预付款,现在要给对方开票,开不了合同中的内容,因为没有进项票,这个应该怎么开票呢?
老师,我们公司公司卖给对方一台设备,原价500万,已付280万,还剩220万没有付,发票全额2021年就已经开过去了,但是因为后续设备调试不理想,对方决定终止合同,尾款220万不付了,请问老师账怎么做,那220万的发票我需要跟对方要回来冲红吧
老师,老师,是这样的,我们和对方签了设备买卖合同,合同总价款500万,对方预付280万发票,我们开了500万发票,因为这个属于研发设备,所以这台试验的不是很理想,双方决定终止协议,并且货物不退回,尾款还有220万不支付了,要求我们开220万的红字发票,那么开红字发票的原因是什么呢?
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做
老师 我想问下做的广告牌5百多块钱是不是开了发票转到对方公户和我付他在走报销是一样的
老师,我们这边采购维修材料,剩余的没用完,要卖出去的话,账务上要怎么处理,是不是需要跟采购的材料明细一一对应才行,买的时候是直接进成本,没有做出入库处理
没有收到什么老师?发票吗
是的,付了对方不开票这部分是不对的
她已我们不付尾款为由,这个怎么说
这个的话,你们可以直接税务机关投诉,这个直接就给了