你好; 你们这个意思是提前开票出去 ;只是 还不确定货物的明细; 那你这样开会虚开的哦; 你考虑先开收据出去
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
合同内容里面有具体的采购物品,但是我们现在也需要订货,供货方那边得发货才能给我们开票,合同方现在付了预付款,现在要我们开票,我们现在应该怎么开呢?
你好; 那你 合同有明细; 但是你 进项发票还没有收到是吗 ? 你到时会按合同来购进在销售; 你就按照合同明细去开
可是进项还未收到,要采购的货物也没有收到,收到的预付款,能直接开预付款吗?
你好; 那你后期要红冲发票哈 ; 重新按实际开
那我如果现在按合同明细开,算是虚开吗?
你好; 按明细来开; 你没有实际货物购进; 就会涉及虚开的
那就只能是开预付款,之后红冲,再按实际开吗?
你好; 是的; 关键看你对方 客户是否有开票要求的 ; 如果允许你按预付款 开; 那是 后期红冲的