预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月/季度摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
提前收到了一年的房租发票,款式一个季度一交,会计分录怎么做?
老师您好。我们是房地产开发公司 2021年11月11号收到2万认筹金此时会计分录怎么做? 2021年5月9号收到定金20万此时会计分录怎么做? 2021年5月15号收到补第一次房款5万会计分录怎么做 前面三笔款项都是开据收据 2021年6月1号补开之前收到款27万发票会计分录怎么做?
房租年底一次性付款,我想分摊到每个月计提,这个分录怎么做?年底一次性付清会给我们开一张专票抵扣
收到一年的房租和物业费发票,每月计提的会计分录怎么做
公司付了一年的房租、水电物业费,开了两张专票,租期从今年5月到2024年5月,小企业会计准则,这要怎么做账务处理?分录怎么写
请问一下小规模增值税不超过1块钱,需不需要缴纳,开了一份专票,产生几毛钱的税金,但缴款查询却查不到
老师好,个体户开票时, 跳出来 “销售方信息开户行不允许为空”什么意思?谢谢!
你好,个人所得税汇算有的人就是不汇算,我这给集中申报怎么操作?
你好,我们投资人昨天转入公户11000万,转钱的时候可以备注借款吧?他发现他多转了一万,那么请问这一万怎么给他转过去?是还款么?两个问题回答下吧?
餐饮行业包吃住,每月的工作餐怎么入账
老师速燃碳的项目分类是属于哪类
郭老师,资产负数是什么原因
老师,2024年把应付账款做成了应收账款,现在跨年了请问怎么办?2024年入账是借:销售费用 贷:应收账款
老师,请问24年有预提运费553129.68元、业务招待费5万,25年回运费发票40万,装修发票40万(装修银行付款20万),老板说这个装修是以前建加油站时装饰大厅了,让提供合同,老板说合同是一百多万,至今也未提供,账上应该如何处理
普票上的税率不征税和0%的税率有何区别
专用发票 会计分录中 :不应该是: 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存款 或者是: 借:管理费用 应交增值税-进项税额 贷:银行存款 这样对吗?
就是这个 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存款
收到的是一张大额 ,专用发票,可以在一个月里做抵扣,吗
可以的,没问题的哈
意思是,在一个月里把发票给抵扣做账,按预付账款,记账, 等到季度时,给分摊了,每季度,按管理费用 会计科目,做账, 对吗?
是的,只分摊不含税金额
分好时间,按季度做账时, 分摊按季度, 借:管理费用 贷:预付账款 到时只做这个会计分录就可以?
是的,就是那样做账就行
按一张发票,在一个月里做账, 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存 记在“预付账款”内,以后每个季度时,再分摊划分,记在“管理费用”中。 那要是现在做抵扣操作,这张专用发票,一次抵扣的 “”应交增值税-进项税额” 数额, 可以抵扣本月的销售税额 相差 抵扣?
可以的,正常勾选抵扣就行
正愁本月销售税额有点大,正找“进项发票”呢 这张可以使用了
可以正常勾选抵扣的
老师,还有一个问题, 交物业电费、水费。 会计分录: 借:管理费用 应交增值税-进项税额 贷:现金 这样做会计分录,对吗? 这个管理费用,最后还得结转成本?
是的,就是那样做。管理费用,最后还得结转到本年利润
管理费用结转,2次,成本,本年利润 ?
为啥要结转的成本呢?直接转入本年利润
不结转成本,只结转 本年利润 明白 谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。