预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月/季度摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租

房租年底一次性付款,我想分摊到每个月计提,这个分录怎么做?年底一次性付清会给我们开一张专票抵扣
这上个月付了去年6月到今年6月的房租,租金18万。房租发票这个月得。会计分录怎么做?
收到一年的房租和物业费发票,每月计提的会计分录怎么做
公司付了一年的房租、水电物业费,开了两张专票,租期从今年5月到2024年5月,小企业会计准则,这要怎么做账务处理?分录怎么写
公司付了一年的房租、水电物业费,开了两张专票,租期从今年5月到2024年5月,小企业会计准则,一般纳税人,这要怎么做账务处理?分录怎么写
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
专用发票 会计分录中 :不应该是: 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存款 或者是: 借:管理费用 应交增值税-进项税额 贷:银行存款 这样对吗?
就是这个 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存款
收到的是一张大额 ,专用发票,可以在一个月里做抵扣,吗
可以的,没问题的哈
意思是,在一个月里把发票给抵扣做账,按预付账款,记账, 等到季度时,给分摊了,每季度,按管理费用 会计科目,做账, 对吗?
是的,只分摊不含税金额
分好时间,按季度做账时, 分摊按季度, 借:管理费用 贷:预付账款 到时只做这个会计分录就可以?
是的,就是那样做账就行
按一张发票,在一个月里做账, 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存 记在“预付账款”内,以后每个季度时,再分摊划分,记在“管理费用”中。 那要是现在做抵扣操作,这张专用发票,一次抵扣的 “”应交增值税-进项税额” 数额, 可以抵扣本月的销售税额 相差 抵扣?
可以的,正常勾选抵扣就行
正愁本月销售税额有点大,正找“进项发票”呢 这张可以使用了
可以正常勾选抵扣的
老师,还有一个问题, 交物业电费、水费。 会计分录: 借:管理费用 应交增值税-进项税额 贷:现金 这样做会计分录,对吗? 这个管理费用,最后还得结转成本?
是的,就是那样做。管理费用,最后还得结转到本年利润
管理费用结转,2次,成本,本年利润 ?
为啥要结转的成本呢?直接转入本年利润
不结转成本,只结转 本年利润 明白 谢谢
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