你好,借管理费用贷其他应付款,每个月都做这个。

老师,请问下我们半年付一次房租,每个月都摊销,年底收到发票,收到发票的时候,怎么做账啊
老师 个税在发放时候没计提 缴纳时候怎么做分录,我们是到年底一次性扣一次
房租年底一次性付款,我想分摊到每个月计提,这个分录怎么做?年底一次性付清会给我们开一张专票抵扣
老师好:我们公司预付了一年的办公室房租费,是一次性做费用,还是每月摊销,怎么做会计分录?
老师,我们给人家一次性支付了3个月的房租,分摊到每个月应该怎么做账?
老师,建筑公司开出去的票是建筑服务工程款。这发票合规吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
然后年底付款之后给你发票,借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用,应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
那如果就是先提前把一年的钱都付了,后面想分摊到每个月,这个账务处理怎么做?
借预付账款,贷银行存款, 分摊借管理费用,贷预付账款。
这个也开票是这么做?还有什么情况下计入长期待摊费用这个科目?
支付一年以上的,13个月以上的,做长期待摊费用。
那这个房租可以做长期待摊费用么
哦,你是支付13个月以上的吗。
是的话就可以达一年以上的就行
房租就是一年一交唉
那就是借预付账款贷银行存款,做不了长期待摊费用。长期待摊费用是支付13个月以上的。
比方说我有笔装修费付了四十万,我这个能给他做长期待摊费用吗
可以的,可以这么做。
还有我房租前面几个月都没有给它计提,后面一次性补上吗?
可以的,可以这么做。