借银行存款,贷应付账款100万, 借应付账款100万, 贷长期待摊费用952381 应交税费应交增值税进项转出47618。

请在融资租赁业务比较精通的老师选择答题。 我们公司是销售机械设备的,客户以我们公司名义去做融资我们公司的分录 1.支付给融资公司的分录 借:长期应付款 贷:银行存款 2.收到融资公司不做分录,截止有开销项票的时间,在结转成本分录入下 借:主营业务成本 应交税费-进项税额 贷:长期应付款 收到客户租赁费 借:银行存款 贷:应收账款 开票给客户时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 我目前的疑问1.理不清公司账务处理 2.我们公司最后以100元购回机械设备分录怎么处理
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
老师们,企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人,不含税792035.4,税额是:102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司,他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下: 收到发票分录如下 借:固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷:应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下: 借:应付账款——XX租凭公司 贷:银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借:银行存款 贷:预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借:预收账款——XXX公司 贷:固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的?
请问老师,之前房租付出去,分录有做过两笔:1. 借:长期待摊费用952381,进项税额47619,贷:应付账款100万, 2. 借:应付账款100万,贷:银行存款100万。后来中途中止租房,商定退回房租52万,电子税务局进项税额也转出了,对方房租有退回到我们公司账户,那这个进项税额转出和收到房租该如何做分录?
老师,你好,我们是不是农业开发合作社。取得政府补贴,用于培训技术人员。政府转款需要我们合作社开增值税发票。请问我们开局增值税发票用缴纳税款吗?还有转款出去培训需要用正规发票来入账吗?收到补贴应该怎么出会计分录?
老师,服务业一般纳税人是几个点的税
外购商品用于赠送客户,可以不做视同销售,直接进行转出吗?
只有小微企业才能享受残保金30人以下免税吗?不是小微企业人数没有30人要交残保金吗?
老师,专票发票对方已勾选未确认,11月开的发票,我是销售方没办法红冲吗?
图一的第36题为何用图二的三连乘法算不出正确的答案。
老师,业务招待费,招待某客户某总,可以写的这么详细吗?
老师,我河北的有限公司,之前税务注销了,在注销工商的时候,时间忘记了,导致了我又重新公示了,这样还用在注销一下税务吗?
你好老师,员工报销加油费,发票开了300元,支付也是300元,但支付时银行卡有随机立减优惠,实际扣款298元,报销时是按开票金额还是实际扣款金额呢?
老师,要申报的人员不变动,特定人员工伤会自动申报和扣费吗?