您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)

2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
您好,若您承租方,借:预付账款(红字) 借应交税金-进项(红字) 贷:预付账款(红字)
您好,就是红字冲回原分录
没跨年度,12月开的红字信息表,对方也12月的红字发票
没跨年度是不是可直接做红字进项分录,不需做进项转出分录
付款时 借:预付账款-待摊费用35000 借:应交税金-进项1750 贷:银行存款36750 后3个月平均摊 借管理费用 贷预付账款
现是不是可直接做 借:管理费用 房租-35000 借:应交税金 进项-1650 贷:其他应付款 -37650
您好,是的,红字进项税
您好,是的,您的理解非常正确
是做借方红字进项还是贷方进项转出呀?
您好,是借方红字,因为收到红字发票