咨询
Q

对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理

2023-01-04 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 09:17

您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)

头像
齐红老师 解答 2023-01-04 09:19

您好,若您承租方,借:预付账款(红字) 借应交税金-进项(红字) 贷:预付账款(红字)

头像
齐红老师 解答 2023-01-04 09:19

您好,就是红字冲回原分录

头像
快账用户9954 追问 2023-01-04 09:21

没跨年度,12月开的红字信息表,对方也12月的红字发票

头像
快账用户9954 追问 2023-01-04 09:22

没跨年度是不是可直接做红字进项分录,不需做进项转出分录

头像
快账用户9954 追问 2023-01-04 09:23

付款时 借:预付账款-待摊费用35000 借:应交税金-进项1750 贷:银行存款36750 后3个月平均摊 借管理费用 贷预付账款

头像
快账用户9954 追问 2023-01-04 09:26

现是不是可直接做 借:管理费用 房租-35000 借:应交税金 进项-1650 贷:其他应付款 -37650

头像
齐红老师 解答 2023-01-04 09:52

您好,是的,红字进项税

头像
齐红老师 解答 2023-01-04 09:52

您好,是的,您的理解非常正确

头像
快账用户9954 追问 2023-01-04 15:13

是做借方红字进项还是贷方进项转出呀?

头像
齐红老师 解答 2023-01-04 16:48

您好,是借方红字,因为收到红字发票

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)
2023-01-04
同学你好 这个不抵扣吗
2023-01-04
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×