你好 你们挂靠怎么走账

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
你好老师,我们是建筑行业挂靠,分项目做账,最近项目接近尾声,最后一笔工程款要进来,这个钱在考虑怎么从公司往外取,开进去工程票和材料票之后,这部分可以通过这些发票往外取出来,但是还剩下一部分出不来,我们有大量的个人垫资,但是个人垫资不太好利用,因为公司规定需要将垫资的回单及各种凭证都用来申请付款,我们这块提供不了。老师有什么高见吗?
老师你好,前面挂账货款31151元。这个商家的房子是我公司装修,欠我们尾款7200。8月份付了13940元给商家,老板娘说账清了。我算了一下,中间还有10011元。老板娘说在10011元是后面增加项目,她以为这钱收不回来了,所以没挂在账上。这个账务怎么处理?我是这样做的 借:应付账款---xx供应商 31151 贷:应收账款--xx项目 7200 主营业务收入 10011 银行存款 13940 但我觉得10011放在主营业务收入不太妥,请老师指点一下
老师,是这样的,我们挂靠在一家单位,签署了挂靠协议,签的是老板个人的名字,用这个单位的资质承接一些安保项目,姑且称项目的对象为甲方,然后个人授权给我们的公司,我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资,有的是分包方把钱打给我们公司,我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方,然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚,这样的话我做账的时候,分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了,这种情况要怎么处理分录?挂靠方打钱给我们去支付工资?
一个项目由两老板接下来,在某国企下面挂靠做。这两个老板一共有四个公司分别与挂靠公司有这个分包的合同关系,并且这四个分包的公司之间也有两家有财务往来关系。在这种情况下,怎么将这个项目的往来应收应付账做清楚?我目前没有理出思路
老师你好,员工2025年度年终奖在2026年3月份发了5万,现在26年4月申报上个月的年终奖,(该员工预计26全年收入低于9万6,想按综合所得申报个税,请问5万是可以填在工资薪金里面吗?
异地经营未备案、登记事项违规、年报/公示问题 1这几项是财务来管理的吗? 2这几项有处罚代表什么,具体有什么风险,会有什么样的处罚? 3什么情况下要异地经营备案? 4什么是登记事项违规? 5年报怎么还会有公示问题呢?
老师,老公开的小规模公司,经营场所是老婆的门面,这个可以做房租费成本吗?
- 核心技术:AI、大数据、云计算、区块链、大模型应用 - 主要产品/方案 - 互联网银行、消费金融、泛金融(金控/小贷/供应链)解决方案 - 智能风控、资产管理、用户运营、金融大数据AI中台 - 基于大模型的金融消保系统、数据指标平台 这是什么公司啊?放贷的吗?可以去应聘财务吗?
想问下,香港物流单可以当发票正常入账吗?年底清算要调出来吗?
你好老师,我公司是二级公司,今年将唯一的子公司无偿转让给了母公司,那我这个公司就不需要做合并了是吧,母公司就只合并我单体就可以了是吧?
建设工程合同交纳印花税的计税金额是怎么算出来的
你好,我这里有个小规模的公司,21年的时候买了固定资产150万,是机械,在22年的时候,当时的会计把固定资产残值138万一次性计入了成本,这个符合税法规定吗?我该怎么跟专管员解释
建设工程合同是怎么算金额的,麻烦老师告诉我一下这个金额的来源
老师你好,劳务和劳务服务,税收编码一样吗
挂靠人给你提供成本发票 然后你们再给业主提供发票吗?
我是挂靠人请的会计,要站在这两个老板角度做账,做内账
你好 流程呢 你说下
因为实际是施工人是你单位,那你看下你们单位是给被挂靠人提供成本发票吗 就比如你从A公司采购,然后A公司直接给被告客人开发票。
想理清楚科目,那你得知道这个流程具体的是怎么操作。
流程:老板的四个公司与挂靠公司发生合同关系,走账基本对公。这四个公司之间也有相互往来。做账目的:弄清楚应付应收的往来账;大致核算成本,一年下来搞清楚挣钱?还是亏钱了
我是接手前面会计的工作,他是用一个帐套做这四家公司发生的这个项目上的往来。我看了有点崩溃,感觉不合理
他的思路:一个账套,四家公司不停的变换主体做账。我有点懵逼
同学,你理好了这个流程,被挂靠人现在是你的上家,就是你的客户。你挂着应收账款,预收账款,不管和他发生了什么业务,都是挂应收账款。只要这一个项目的这个能理清吧 你采购的比如是ABC三个公司,那就是挂着应付或者是预付账款 不管发生了什么业务,这里都是应付或者预付
在这里就不要做挂靠 就是被挂靠人分包给你的业务 你购买的材料借工程施工贷、银行存款或者是应付账款A 借应付账款A贷银行存款 收被挂靠人的工程款,借银行存款,贷预收账款
工程施工和主营业务收入,还有主营业务成本,这几个你可以设置上项目名称。
是否亏钱去看你的利润表或者是科目余额表 毛利润是收入减成本。