你好!是的。有约定不含税的金额,可以按不含税

印花税缴纳按照合同金额还是按照合同的不含税金额进行缴纳
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
一般纳税人,7月1日后 缴纳印花税 我们采购原材料 1、合同上是 含税金额 并注明了该金额是含税金额。缴纳印花税可以按不含税缴纳么? 2、 销售合同和采购合同怎么做金额可以少缴纳印花税?
老师是不是合同只要标注了含税 不含税金额 比如这样 印花税就可以按不含税缴纳是吧
签订的合同缴纳印花税时,如果合同中明确,不含税价是多少,是不是就应该以不含税价缴纳印花税
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
老师合同里面清楚的写着含税金额,税率,还有税额,不含税金额,这样确定可以按照不含税金额缴纳印花税是吧?
你好!是的,就是这样。可以按不含税
请问老师合同里面写着6%的税率,就是说我们要给对方开税率是6%的发票是吗?
Yeah是的,就是这个意思。
老师请问我们是小规模,就不能签税率是6%的合同是吗?
你好是的,这个签了也开不出来6%的发票。
老师如果合同按照6%已经签完了怎么办?
你好你这个最好跟对方商量一下,重新签个补充的合同。 或者你们申请做一般纳税人。