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老师,餐饮部服务员工资记入成本,做账 借:主业务成本 贷:应付职工薪酬?发放时候就是借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子对吗?

2024-08-22 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-22 13:59

你好,不对。计提的时候,借方是 劳务成本(然后结转到主营业务成本 ),而不应当直接计入  主营业务成本

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你好,不对。计提的时候,借方是 劳务成本(然后结转到主营业务成本 ),而不应当直接计入  主营业务成本
2024-08-22
同学你好, 您的分录是对的;
2020-10-16
你好!对的,就是你说的那样分几步
2022-06-30
你好,不是的管理费用或者制造费用,主营业务成本,这种需要根据受益部门来的,不是看签的什么合同。
2020-09-05
可以的,你的收入和成本对应就行。
2025-08-14
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