还需要体现应付职工薪酬这个科目,这是个过渡科目
老师我想问一下,每个月计提的应付职工薪酬的为应付数,这个应发数是否包含员工需要自己承担的那部分社保
老师,我有个劳务公司,上个月一个员工工资是0,领导说他的个人社保部分他自己承担,我当时做账做的:借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬-单位社保, 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人承担社保,这个月领导又说上个月单位部分也让他自己承担,都从这个月他的工资里扣了,我这个账怎么做才能平了?
老师,你好。我想问一下,如果公司给员工缴纳社保,但是,公司承担的部分,也需要让员工自己承担,那应该把这部分计入哪个科目,如何反应出来?
老师,单位承担的那部分保险,如果也让员工自己承担,我们账上还需要体现应付职工薪酬这个科目吗
老师,单位承担的那部分保险,如果也让员工自己承担,我们账上还需要体现应付职工薪酬这个科目吗
请问老师如果老板问去年还差多少成本票,我应该看哪个数据呢?
我司是车贷中介公司,属下有3间分公司,但因为跟单员的失误,把车行该开给A公司的成本发票开给了B公司,金额还挺大,有250万+,请问这情况要该如何才可以纠正回?
公司是新建的,目前已达到预定可使用状态,在建工程账上金额256万,但是厂房的建造金额是5百多万,差额是因为发票未收到,在建工程需要转固定资产吗?
请问客户用公户转账到法人私户有没有什么影响
老师你好,我5月增值税申报错误,修改的话6月是不是也的修改
我们单位是生产型的企业,这个月有两笔出口业务,其中有一笔是出口原材料的,这个原材料的进项税额,我已经做了进项税额转出,我想问一下,这个出口原材料的报关单这个我需要做免抵退税申报吗?
老师,个税系统所属期8月的是申报的7月份工资是吧
企业销售二手设备已计提折旧的会计分录
抖音百词推广费用的开的发票名称是什么?
老师,开出去6个点的发票和开进来13个点的发票是为什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要进项和销项发票上的*前的大类名称一样吗?还是需要*前大类名称和*后具体名称都要一样才可以抵扣呀?