借银行存款贷其他应收款, 借其他应收款 贷应付职工薪酬工资, 借银行存款 贷应付职工薪酬单位社保, 借应付职工薪酬单位社保, 借主营业务成本社保负数

老师,小规模劳务派遣公司,收入成本可不可以这么做分录 收入服务费时 借:银行存款 贷:主营业务收入~服务费 应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~单位负担的社保 发工资时 借:应付职工薪酬~工资 贷:银行存款 应交税费~个人所得税 其他应收款~个人社保 交社保时 借:应付职工薪酬~单位负担的社保 其他应收款~个人社保 贷:银行存款
老师早上好?我司个人承担部分社保一直都是当月社保当月工资扣,但现在有4位员工走了(社保已缴纳),但工资没扣到,我可以把4位员工的个人承担社保做账冲平 借;管理费用_社保 贷:其他应付款_社保(这是我购买社保,个人部分做的账)
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
老师请问一下就是有员工2月底辞职了,但是社保还挂在公司,因为还有项目往来,辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担,那我做账怎么做账呢,我账上做的是扣社保分录是借:其他应收款-个人社保部分,管理费用社保,贷:银行存款,那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
老师,我有个劳务公司,上个月一个员工工资是0,领导说他的个人社保部分他自己承担,我当时做账做的:借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬-单位社保, 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人承担社保,这个月领导又说上个月单位部分也让他自己承担,都从这个月他的工资里扣了,我这个账怎么做才能平了?
老师,公司能不能买酒给员工,作办公费入账
我们是个贸易公司,一般纳税人,业务是:从企业收购废金属,再卖出去. 财务上是不是就是企业开13%的专票给我们(进项),我们卖出去,我们开票给下家(销项),然后销减进是我们交的增值税,还要交附加税和企业所得税,对吧?我们必须要开13%吗?有没有合适的减税负的途径呢?
老师,我们装卸是外包的,每次付款都是由公账打到私卡,如何处理能避免税务风险呢
一般纳税人公司要注销?要走什么流程?财务报表上哪些是重点会看的?
请问购入无形资产,是按最低摊销的10年开始摊吗,还是按使用时间开始摊?是当月增加当月还不能用是到能用的时候才能摊销是波 (无形资产)
老师,小企业会计准则,税局报送财务报表时,应付账款负数可以直接填列吗?还是必须重分类?十几万佘额
老师好,外账会计的报表有数据,但是电子税务申报的财务报表是没有数据的,请问这个问题我要这么处理
你好请教一下 我们厂房每月5万多的租金 物业不给开票,如果开票说是5个点票面我们要交9个点的税,让社区代开是什么意思?
个人垫付公司款项,可以开具公司抬头吗?
老师,咨询行业的个体户能申请核定征收吗?以前都是核定征收,今年税局给改成查账征收了
我是劳务公司上个月票已经开了,那我得把票冲了重新开是吗?不是主营业务成本对不上
主营业务成本对不上,因为人家自己承担了,你还做主营业务成本。
我能不能这个月开差额票的时候,成本少开单位承担社保那个数,正好就不用冲上个月的票了,分录做到一个凭证里
可以的,可以这么做的
老师,这样我上个月那个凭证就不动了,这个月单位承担的,给他做成他自己承担,全年下来我们的总成本是不变的行不?
可以的,可以这么做的