除非平时就有租车协议,不然偶然一次是不能报销的
老师好!向员工租车为公司日常业务所用,也就是因对公业务,经常要用员工个人驱车前去办理事务,这个按有付的租车费用,员工有开发票,可以记入管理费用--车辆费用,对吗?
老师,我们公司的老板和员工,开自己的车外出办事或者上班,就可以到公司报销油费,根据发票金额实报实销。这个我们是计入管理费用—车辆使用费,可以吗?用不用交个人所得税?
老师,公司名下没有车,员工开自己的车出差加油费过路费可以记管理费用-差旅费,所得税前可以扣除吗?
请问一下,公司名下没有车,员工开自己的车出差开的抬头是公司的加油发票可以入管理费用_差旅费,可以税前扣除吗?这种以什么名义入账
老师好,请问公司名下没有车辆,员工外出办公开自己的车报销的加油费用可以抵扣企业所得税吗?
请问有没有老师遇到这种情况,转股,说固定资产股权超过总资产20%,他还要结合24年12月的报表和25年5月的报表来看,就算是5月没超过,12月超过了也不行吗?
想应聘成本会计职位。有没哪位老师的职位 是 成本会计,且对制造行业(例如 五金加工)的成本核算非常有经验??想有偿的请一位老师带下入门。
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
老师,您好,我公司卡在小微利润总额的临近点,现在税务局找到我们,要求我们举证,有个投资收益,我填了两个表,现在已经过了汇算清缴的时间,可以更正申报吗
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
@董孝彬老师你好,有问题请教,请别的老师不用回应,谢谢!
家权,你说的“今年冲暂估就是要计入未分配利润,但是,因为那个是虚假暂估,需要更正去年的报表,做汇算,不是在汇算申报表纳税调整”需要更正去年12月的报表?还是哪月的报表
农产品的青菜初加工包括哪种?
老师,咨询一个问题,2024年补交的2023年的消费税,但附加税多申报了,下个月申报,我要怎么进行抵扣
老师,公司建行U盾,老板想在手机上操作转账、提现业务,要下载什么app,以及操作流程咋样的啊
这样,意思偶尔出去办事的过路费,是所得税前不得扣除的罗?
是的,那个可以在工资表的车补体现