你好 要交个税的呢 要交
老师您好。是这样的,我们公司名下没有汽车,员工外地出差都是开自己车的,因为他们都是拿加油和路桥发票来实报实销的,这确实是因公事而产生的费用,如果不签订租车协议的话,能否凭发票直接入管理费用-差旅费。
老师,我们公司员工出去办事,开的自己的车子,费用报销可以用油票来报销吗?公司财务制度规定,可以按照公里数来报,1.2一公里,但是这个报销就没有发票,可以用他们的加油票吗?
员工外地出差开自己的车去,公司给报销停车费,加油费,员工提供油费发票及停车票,这个公司可以税前扣除不。这个直接计入管理费用-差旅费可以吗
老师公司和员工签订私车公用协议,租赁协议,个人在税务局代开4000元租赁发票给我们,那这个个人所产生的油费不管金额多少都可以报销吗,还有发生车辆维修费用也可以报销吗
老师,我们公司的老板和员工,开自己的车外出办事或者上班,就可以到公司报销油费,根据发票金额实报实销。这个我们是计入管理费用—车辆使用费,可以吗?用不用交个人所得税?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,这个是有发票报销的呢,交个税的话,跟不用发票报销而直接发油费补贴,不是没有差别吗?
你好,个人的业务报销都需要交个人所得税。这个属于福利费。
个人外出办事的部分,不属于福利费吧?
那你要报销,最好是有租赁合同的,果然你这个就有风险。因为不是单位的车,也不是打车。
零租金的租赁合同可以么?
可以的呀,只要你税务局认可就行。