你好可以的 可以抵扣的

老师,公司8月为小规模纳税人,购进原材料未开票,材料暂估,9月转为一般纳税人收到八月购进材料的专票,这个进项能抵扣哇?
老师好,我们是酒店公司,做餐饮、住宿,想请教一下:购进的农产品可以抵扣吗?有些原材料是在农户手里买,有些是在小规模纳税人那购买
小规模纳税人在转登记为一般纳税人之前这段时间内,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税,小规模纳税人购进的固定资产转为一般纳税人后可以抵扣进项税吗?小规模期间取得的专票转为一般纳税人后可以抵扣吗
我们公司是餐饮企业一般纳税人,购进的餐厅用原材料在税务局代开了农收购发票,可以计算抵扣进项,可是给消费者又不能开具专票!那为什么进项可以抵扣
老师好,餐饮服务业小规模变成一般纳税人采购原材料进项等可以抵扣销项吗?
老师,我计提盈余公积的时候是不是,要用净利润减去未分配利润当中本年的一个借方发生额,提取10%,公司有补交去年的企业所得税。
老师好,求问:12月账上一笔贷主营业务收入负数的分录(调整23年预收账款误记主营业务收入),这样调整增值税收入比企业所得税收入多。四季度企业所得税已经申报完了交税了,见很多人申报汇算清缴企业所得税时增值税收入大于企业所得税收入都要写情况说明才能点提交按钮申报。这种情况应该怎么做比较好呢
老师,公司租股东车,每月租金800元,月付,股东个税是免税的,还需要再个税系统按财产租赁所得税申报一下吗?
1如果我已经结账了2025.12月的,然后我又发现有一笔账做错,然后2026年又暂时没有做账,那我还能返回反结账2025.12的进行修改吗 2还是我做了2026.1月份账再反结账呢,脑袋乱了
老师,所得税申报表里的职工薪酬部分,如果是分公司汇总到总公司的所得税应该怎么填?还有从业人数应该怎么填
老师您好,请问第三季度财务系统有变化,导致第三季度资产负债表资产总额有变动,现在第四季度财务报表已申报,想更正到第三季度可以操作吗?
.企业所得税申报中的职工薪酬填当季数还是当年数?
老师你好!请问一下,刚才我2025年第四季度申报,发现2025年第三季度报表利润表填写错了,然后更正2025年第三季度利润表错的数据,为什么没有及时识别到,要多久同步,谢谢
请问老师,前几年买苹果树苗种植,中间没有买过任何的培养液啥的,只有人工偶尔去浇一下水,现在苹果成熟卖了出去,帐上只有当初买苹果树苗的价值。现在卖了十万的苹果,那这苹果的成本咋算,树苗的价值也没增值。这账咋做,谢谢
电子税务局里添加办税员扫脸法人能看见办税员扫的脸吗?