您好,采购方是否抵扣增值税,与销售方无关

老师,早上好,我在申报一家餐饮服务公司的增值税,可是该公司没有取得进项专票抵扣税款,农产品收购税务大厅代开发票有几份,个体户开具销售发票可以抵扣吗?
我们公司是餐饮企业一般纳税人,购进的餐厅用原材料在税务局代开了农收购发票,可以计算抵扣进项,可是给消费者又不能开具专票!那为什么进项可以抵扣
老师,既然餐饮服务即使开专票也不可以抵扣,那假如一家餐饮公司是一般纳税人,他开出去的专票他的下家不可以抵扣,那他不就没有销项税额了吗?
你好老师,中型以上的餐饮行业年入都过五百,那他们都是一般纳税人,但是他开的专票不能抵扣,能开成普票吗,开的普票自己就不能抵扣了?不明白这中间的关系
你好老师,就是有一家买新能源汽车的小规模纳税人,他不知道没生成一般纳税人,所以开的票都是开的专票,现在他开进来的进项专票无法抵扣,是不是开出去的专票就只有全部缴税了
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那餐饮行业如果只能开增值税普通发票的话,如果他的下家都是一般纳税人的话,他的下家那就都不想找他合作呀,因为他开的不是专票,而且开专票也不可以抵扣,那增值税链条不就锻炼了吗?
您好,是的,您的理解非常正确,是存在这样的