你好,是生产企业的吗?

这个出口退税,退的进项税,一部分是这个进项税额转出的部分和出口退税部分,这个这个应交税费出口退税和其他应收款出口退税和出口抵减内销产品应纳税额怎么理解这个计算?
您好老师,想问下生产企业的出口退税,假如有内销外销, 内销100万(销项13万,进项6.5万)外销100万(原料进项5.5万),现在我想算产品的成本,要包含出口退税额的。征退税率都是13%,如果按照免抵退的计算方法,外销的进项抵顶内销销项,13-6.5-5.5,有1万的应纳税额,这样没算出来退税额,我能不能理解成,退税额就是5.5万,产品成本就扣掉这个5.5万就可以? 不知道这样是否正确
老师 请问免抵税额这样理解对吗?就是内销收入的销项大于进项税额 需要缴增值税 而出口退税额可以用来抵扣这个增值税 就是我不收这笔退税款 同时也不缴增值税 两者抵消
免抵税额,是指出口企业进项大于销项应该退回的进项,内销销项是这个免抵税额吗?所以内销销项是要缴纳附加税费吗?
老师,我想这个月出口退税,我的出口收入是1036606.28.内销收入是1250000.其他收入的销项税额是6966.41,不能退税的进项税额是26631.4.能退税的进项税额是311812.6。我是不是应该少抵扣点进项,请指点
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
当然了,我就是弄不明白
第一当期应纳税额等于1250000*13%%2B6966.41减(31181 2.6) 这个31181 2.6是不是不包含2663 1.4 第二免得退税额等于103660 6.28×13% 你看一下第一个出来的负数的绝对值和第二个哪个金额小退哪一个
老师,销项税额6966.41不是内销收入,是其他收入也加进去吗?进项税额26631.4不是采购材料进项,是差旅费,加油费电话费,也要算进去吗?
不是内销,那你这个税额是什么?
如果是出口的话,能退税他就没有税额都是0。
培训收入,废品收入
你好那都要算进去的。
不用分开算呀?
不需要分开计算的,这也属于内销。
明白了老师
不用客气,工作愉快。