您好!这个你收到了货物吗

老师 我们预付的采购款 好几年了 ,假如要不回来发票怎么处理账务
预付账款,银行存款付出去钱没开回来发票以后也开不回来发票,那这个预付账款的余额怎么处理
老师,我预付账款开不回来发票了怎么处理呢?
老师,我公司要注销了,预付账款没有发票开回来了,怎么处理呢?
老师,预付账款已支付但是不和对方合作了,发票没开回来,我需要怎么处理预付出去的货款呢?
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
老师预付房租,摊销房租,怎么做分录
老师,我们收的渣土处置服务费,没有对应成本,这个就不需要结转成本了吧?
老师,办公室安装了空调取暖设备,这些费用是整体记到管理费用或者固定资产费用,还是应该分开记账,像是空调主机,风道内机单独记到固定资产科目,其余的记管理费用?
老师公司汇算清缴申请退所得税的账务处理该怎么做呢?我做的是借:应交所得税 100 贷:所得税费用 100到账时借:银行存款 100贷:应交所得税-100,但应交税费下面所得税会有负数,是小企业业会计准则
11月份新成立公司,12月15日个税申报(但是,工资在12月17日发放),申报时是需要填0申报吗?还是需要正常填数
有哪位亲能帮忙解决下两票制问题,就是一家贸易公司,其客户要求一张商品票一张运输票,商品票贸易公司开具其单价是供应商的商品单价(因为行业原因供应商单价透明),该贸易公司的利润全部依靠运输费差价存活,原本是一致开具商品票,现客户内部改革要求该贸易公司一张商品票一张运输票,贸易公司添加营业范围道路运输,可以就该进项的运输票开具发票到客户的公司吗? 合规操作是什么?
老师,我们是一般纳税人,开票是6个点的服务费发票。这印花税是税目是技术合同还是?
工商那边注册了公司核了税,报税的Ca怎么领取,领取后做哪些操作
老师,假设公司11月收入做的是10月签订的合同,11月办理的结算,同时,11月有11月对应当月销售合同的收款,但是没有进项,11月和12月增值税纳税申报该怎么申报呢
没有,我们这个是服务,还没干呢,但是他以后不会给开发票了
你好!等确定后才能处理。不开发票,但是提供了服务后,可以入账。只是不能税前扣除
没有提供服务呢,肯定不会干了
能不能让他的别的公司挂个往来,换到别的公司上呢,别的公司可以开发票
你好!那就计入营业外支出。 你后面的做法,操作是没问题