你好这个钱先冲减维修费,剩下的营业外收入核算

2018年我们开给客户5万的房租及物业管理费增值税专用发票 ,跟我们打完官司法院我们赔付46000元的房租以及装修费,我本来想让对方申请发票红冲,对方已认证,不肯给我们操作,他说红冲完他们就要交税了,这种不配合的话,我们该怎么做账务处理呢?
公司老板跟另外一个股东合股,经过商量两家公司的股东协议共用我们的展厅;当时我们展厅装修花了30万,已经全部摊销完毕,新公司承担10万元的装修款就可以共用展厅;最后就是新公司是不会把这10万元以实物的形式给付我们公司的,他们经过协议把这10万元的装修款转为我们公司对新公司的投资款就可以了,两个疑问,这个新公司应付的十万装修款如何做分录,是冲减我原公司的装修费还是怎么处理?转为投资款如何做分录,麻烦老师说一下具体分录
我家是国际货运代理,2021年给客户(国外公司)运货时货物出现毁损,我公司经客户授权帮助处理货损,我公司出人员去外地,产生了1.6万元差旅费,还帮垫付15万处理货损所产生的必要的包装物、检测费等费用,产生的差旅费1.6万和包装物等费用15万已在21年计入我公司的管理费用和成本中,22年保险公司赔付110万到我公司账户,我公司需要支付客户15万美元,汇率按6.4651,请问我应该将收到的款与赔付给客户的款之间的差额都计入营业外收入,还是将21年的产生的成本和费用冲回后,剩余的部分计入营业外收入?这个录要怎么写?
我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份的2万元在1月份怎么转固定资产清理?1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!
老师好,有个问题请教:我公司一个工人因公受伤,保险公司赔付35万,我公司事发后垫医疗费13.5经保险公司和我单位负责人协商后把我公司垫付款13.5元直接汇入公司对公账户剩余部分直接给了伤着。我公司垫付的款项我公司份四个人垫的票还未到财务报销处理。账上的与伤着往来31600元其余的部分分别在都在经办人手里。这种情况我怎么做财务处理。感觉很乱。
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
那具体 分录?
假如司机赔付我司2万,请供应商修理是2.4万
借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 营业外收入
好像不对吧
怎么不对啊这里?营业外收入可能没有